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銷售管理制度15篇(通用)

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在生活中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。擬定製度需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的銷售管理制度,僅供參考,歡迎大家閲讀。

銷售管理制度15篇(通用)

銷售管理制度1

為規範銷售公司的管理,完成年度銷售任務,提高銷售績效,確保貨款及時收回,體現“按勞分配,多勞多得”的原則,特制定本制度。

一、團隊形象

1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨,能簡潔地介紹本公司的經營範圍、產品優點和服務項目。

2、要求業務員着裝大方得體,舉止文明,接待或訪問客户要有禮貌,交談時要注視對方,微笑應答,不得當眾與客户發生爭執。

3、接聽電話要及時,注意使用敬稱和問候語,重要電話要做好筆錄。

4、每天上班前要做好辦公室的清潔衞生,注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。

二、考勤制度和工作紀律

1、工作時間

夏令時:上午8:00——12:00下午:14:30——18:30冬令時:上午8:30——12:00下午:13:00——17:30

2、營銷部實行每週六天工作制,調休時間統一安排到星期六或星期日,若因出差沒有調休,回公司後以請假形式補休。

3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制,每天上午和下午上下班共打卡4次,不打卡者視為曠工。

4、業務員出差前需持銷售經理批准的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記,出差後實行電訊簽到制,電訊記錄作為月底考勤的基本依據。

5、業務員有事必須嚴格履行請假手續,銷售經理有2天批假權,3天以上(含3天)由銷售經理向董事長請示後方可準批。

6、公司原則上不允許口頭或打電話請假,特殊情況事後必須補辦請假手續,否則月末考勤按曠工處理。

7、業務員出差要寫好《工作日誌》,每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理彙報業務進展情況。

8、業務員不按出差計劃提前從外地返回時,須經銷售經理同意,否則一切費用自理。

9、業務員每月出差不得少於15個工作日,每週拜訪(含電話拜訪)新客户不得低於20個,回訪客户(含電話回訪)不得少於10個;相關情況要在《工作日誌》上記錄,在月底的《工作總結》中歸納。

三、會議制度

1、營銷總監主持營銷部的日常工作,組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監職位空缺期間,由董事長兼任。

2、營銷部的各種會議應當主題明確,內容具體,堅決杜絕無準備會議;參加月例會時應及時上交有關材料,做好會議記錄。

3、營銷部每日上午8:30召開早會:

⑴檢查辦公室的清潔衞生和員工的儀表儀態;

⑵簡單總結前日工作完成情況,安排當日工作。

4、營銷部每週一上午8:30召開周例會:

⑴銷售經理就上週例會安排的工作進行檢查和落實;

⑵銷售人員就上週工作進行重點彙報;

⑶營銷總監或董事長安排本週工作。

5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會,會前檢查業務員的《工作日誌》,收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》,要求全體業務員安排好自己的出差行程,沒有特殊情況不得缺席。

6、月例會會議內容:

⑴銷售經理報告本部門當月業績和到期應收款項;

⑵優秀部門彙報重點項目的進展情況;

⑶銷售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享;

⑷銷售經理宣佈當月獎懲決定並安排下月工作;

⑸營銷總監或董事長講話。

四、資源分配和信息備案制度

1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的.客户資源外,其餘本着科學、公平、合理,公司利益最大化,以及發揮業務員人脈資源的原則,一般客户資源由董事長或營銷總監進行分配。

2、如果業務員對某固定客户連續跟進2~3個月後仍無實質性進展,營銷總監或董事長可以將該客户重新分配給其他合適的業務員。

3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋,或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案,以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績衝突。

五、銷售合同管理制度

1、銷售格式合同採用統一的標準格式和條款,由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定;空白合同由銷售助理保管,並設置合同文本簽收記錄。

2、銷售格式合同應至少包括但不限於以下內容。

⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。

⑵產品名稱、單價、數量和金額。

⑶運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確,特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除責任及限制責任條款。

⑹違約責任及賠償條款。

⑺合同雙方蓋章生效等。

3、銷售格式合同經主管領導審批後統一印製,業務員與客户進行銷售談判時,根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限範圍內的修改,但應報銷售經理審批。

4、銷售合同必須由負責報價工作的銷售助理報價,不論什麼樣的業務性質,業務員、兼職業務員和本公司管理人員,均不得擅自報價,特別是無定型產品(如配電櫃、箱式變電站等)。

5、銷售合同訂立後,由銷售助理編號並登記,將正本交財務部存檔,複印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。

6、財務部應設立合同台帳,將發貨情況和收款情況一事一記,月底彙總後一式三份,留一份備案,其餘分別送交主管副總、營銷部。

7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證,有關人員應保守合同祕密。

8、銷售合同每月按編號裝訂成冊,保存三年以作備查考。

9、銷售合同保存三年以上的,檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管,已收款合同報總經理批准後作銷燬處理。

六、發貨制度

1、所有產品原則上必須是款到發貨,若有特殊情況必須有相關

人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回,首先將取消(銷售公司提成及獎勵制度)中的第一條的業績獎,超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算,第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵,從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息,貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。

2、訂單額在1萬元以內,公司不予送貨。訂單額在1~3萬以內,50公里以內免費送貨;訂單額在3~5萬以內,100公里以內免費送貨。

3、超出以上規定,每公里按3元收取運費,特殊情況公司領導批示辦理。

七、違規處罰

1、營銷部所有人員無論在什麼情況下,均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除並不再結算所有工資、獎金、提成等。

2、在簽訂銷售合同或銷售合同執行過程中,因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的,公司追究其經濟責任。

3、業務員不服從領導或違反各項規章制度,視其情節通報批評,分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分,同時酌情處以100~1000元的罰款。

八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋,自頒佈之日起實施。亞日集團銷售公司

銷售管理制度2

(一)儀表規範

乾淨整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺,促銷員是公司形象代表。因此作為一名優秀

的促銷員應該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求:

·注意髮型不宜太誇張,包括頭髮顏色、頭髮形狀;

·化粧要適宜,不宜濃粧;

·不能戴太大的耳環;

·指甲不要留得太長,也不要染色;

·着裝要求統一、整潔大方,不能穿休閒類服飾;

(二)用語規範

促銷員應保持熱情主動的促銷意識,針對不同的情況,及時對光臨的顧客禮貌問候,主動介紹,讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦,促成購買。促銷員在整個銷售過程中,儘量要做到熱情大方,但不必過於謙卑,用熱情的服務來打動顧客,感染顧客。工作中使用禮貌用語,做到彬彬有禮,和藹可親。

不同情況下的用語

見到來售點的顧客“您好,歡迎光臨”;

稱呼顧客應使用:您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂;

對已購物的顧客表示感謝“謝謝您!”“歡迎再次光臨!

對未購買者,可使用“沒有關係!”“歡迎下次光臨!”等鼓勵性話語;

不能立刻接待顧客應對顧客説“對不起,讓您久等了”;

介紹產品時“讓我為您演示一下產品的功能,好嗎?”“請您看一看我們的.產品介紹,好嗎?”等;

在顧客等待之後“抱歉,讓您久等了!”

在請教顧客時“對不起,請問您貴姓?”;

在向顧客道歉時“非常抱歉,給您添麻煩了”。

(三)服務規範

1、言語舉止符合規範;

2、對產品的相關知識要了解,當顧客的好參謀,不誇大其詞產品功能或功效;

3、熱情、自信地待客,不冷落顧客;

4、顧客較多時,應“接一、待二、招呼三”(重點接待某位、分發宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助),要藉機造勢,掀起銷售高潮;

5、耐心待客,不得有不耐煩跡象;

6、為顧客拿產品或進行包裝時應熟練、正確,遞給顧客時應使用雙手;

7、不強拉顧客;

8、不惡意詆譭競爭對手的商品。

(四)行政紀律

1、準時上、下班,上班時間內不允許出現空崗;

2、請假應遵守公司和賣場的考勤規定;

3、就餐時間嚴格遵照賣場規定;

4、上班不得閒聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧譁等;

5、不能坐、靠着待客;

(五)售後服務處理規範

1、對購買後的回頭諮詢的顧客,應熱情、耐心地予以解答;

2、對待投訴,應熱情地接待,確認投訴內容是否確因本公司的產品或服務引起的;若不是也必須耐心解釋;

3、確因本公司的產品或服務引起的,應確認是否使用不當引起的;對於用法不當引起的,應悉心講解,並表示歉意;

4、確因質量問題引起的,應予以退、換貨,並表示歉意,(若企業允許,可送給某種贈品等)但要遵守有關退換貨規定執行;處理後需取得賣場的蓋章證明,交辦事處上報公司;

5、問題較嚴重的,應先安撫好顧客情緒,並馬上向業務主管或其他上級彙報;

6、及時與顧客協調處理,並取得相關部門證明(如鑑定報告、診斷病歷卡、費用發票等),簽訂〈投訴處理協議〉(見附表),達成正式諒解;

7、月底將所有相關資料(賣場小票或證明、相關部門證明、顧客有效證件複印件、上級批覆的申請、協議等)報予公司;

10、整個處理過程應注意隔離事件,嚴防事件被進行不利的報道。

(六)考核條例

1、上班要準時:若發現無故曠工或者擅自離職者,公司會記錄在考勤表上,該員工應自覺捐

款(捐款金額不限)到公司作為活動開銷的一部分。

2、積極參加公司各種培訓活動,努力提高推銷技巧;

3、業績考核:

a、薪資構成:薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金;

b、基本工資:基本工資是促銷員最低生活保障,與考勤掛鈎;

c、銷售提成獎

任務銷量:依據超市具體情況而定

4如銷售員月任務量為1萬元,完成任務量,按以下二種方式全額提成:

第一方案:1584

a紙品按1.5%的提成。

b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。

c衞生巾按6%的提成。

d特價紙按0.5%的提成。

示例:如本月銷售特價2000元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衞生巾和護墊2000元,本月總銷量15000元,也完成任務量,提成如下

特價:2000元×0.05%=10元

紙品:5000元×1.5%=75元

尿片、濕巾:6000元×3.3%=198元

衞生巾:2000元×6%=120

考核獎金:獎金是指在本月銷售任務量的基礎上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務量的基礎上超額20%給予50元的獎金,30%給予100元的獎金,以此類推獎金達到200元封頂。

如:本月任務量是10000元,實際銷量為15000元,已在本月任務量的基礎上超出50%給予150元的獎金。

薪資:830(基本工資)+403(銷售提成)+150(考核獎金)=1383元

第二方案:在第一方案的基礎上提成比例點有一定降低,另加300元的其他費用

a紙品按1%的提成。

b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。

c衞生巾按3%的提成。

d特價紙按0.5%的提成。

示例:如本月銷售特價2000元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衞生巾和護墊2000元,本月總銷量15000元,也完成任務量,提成如下:

特價:2000元×0.05%=10元

紙品:5000元×1%=50元

尿片、濕巾:6000元×2%=120元

衞生巾:2000元×3%=60

考核獎金:如同第一方案。

薪資:830(基本工資)+240(銷售提成)+150(考核獎金)+300(其他費用)=1520元

若未完成任務量沒有提成及獎金,只有保底工資。

(七)促銷的技巧與藝術

一個優秀的促銷員經過長期的工作經驗積累之後,能練出一雙火眼金星的眼睛,能對顧客作

出準確的判斷,從顧客的年齡、衣着、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份,並對顧客作

出以下分類:

A、漫不經心、隨便看看的;

B、有購買意向,前來打聽價格的;

C、想購買但還存在猶豫心理的;

D、能夠作出決策、馬上購買的。

如果能作到這一點的話,那麼就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧,對顧客

購買力的判斷,要先衡量顧客的意願和能力,不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權的

人花費太多的時間。

在促銷中可以採取以下策略:

對付精打細算的:可以採取施以小恩小惠贈送其一些小禮品;

對付愛嘮嘮叨叨的:可以採取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄;

對於愛挑三揀四的:一定要耐心解釋他們提出的問題。

銷售管理制度3

1.着裝

■要求員工上班一律着工服、皮鞋,男員工打領帶,女員工化淡粧。

注:違反以上規定者處以10元/次罰款,銷售主管20元/次,銷售經理50元/次。

2、儀容、儀表

■員工必須保持衣冠,頭髮整潔,男員工髮長不過耳,遮領;

■女員工淡粧上崗,打扮適度,除不配帶誇張首飾,耳飾可配帶耳釘,統一着米色長腿襪;

■注意個人衞生,工作前不(中)不得飲酒;

■態度和藹,不得面帶倦意;

■上班時不得帶有色眼鏡;

■客户面前不得修指甲,剃牙,掏鼻子,挖耳朵,打飽嗝,伸懶腰,哼歌,化粧,抽煙。

注:違反以上規定者處以10元/次罰款,銷售主管20元/次,銷售經理50元/次。

3.禮貌禮節

■對客户態度自然、大方、熱情、穩重、有禮,做到笑臉相迎,用好敬語。

■常用禮貌用語'您好''請''謝謝''對不起''不客氣'等。

■與客户相遇時,要主動讓路,與客户同行時,禮讓客户先行。

■接待客户時面帶微笑,與客户談話時應講究禮貌,用心聆聽,不搶話,爭辯;批評時不辯解,冷靜對待,及時上報。

■不得以生硬,冷淡的'態度待客。

■電話鈴響三聲內接聽電話,接電話要先説'您好,優地銷售中心',掛斷電話之前要説:'歡迎您光臨現場諮詢''謝謝您的來電''再見'

違反以上規定者處以10元/次罰款,銷售主管20元/次,銷售經理50元/次。

4.前台服務

■銷售前台需保持整潔,各種物品應擺放整齊。前台人員應坐姿端正,如有違反,在場人員罰款20元/次。

■如遇明確説明是踩盤、市調人員,由當值銷售主管負責認真接待,如主管不在則由當值銷售人員負責接待,之後再補接客户。如發現相互推脱、不認真接待客户現象公司將予以從重處罰。

違反規定者處以50元/次罰款,銷售主管100元/次,銷售經理200元/次。

■嚴格按照前台接待輪班制度,前一輪負責通知下一輪,如發現前台當值人員空崗(無人接待、無人接聽電話)(兩分鐘不計),則當值人員連同上一輪當職人員同罰20元/人;現場值班主管罰款50員/次;銷售經理罰款100元/次。

5.投訴意見

如接到客户投訴其服務態度、服務質量不高的,銷售員罰款50元/次,銷售主管罰款100元/次,銷售經理罰款200元/次。

如接到開發商投訴,當事人處以罰款100-200元/次,銷售主管罰款200-500元/次,銷售經理罰款20xx-5000元/次。

銷售管理制度4

一、業務流程:

(一)、準備:

1、當值員工必須在正式上班前將衞生做好,檢查茶、水、杯、空調。

2、店長需做的準備:準備當天的工作計劃,佈置下屬人員的工作內容;

3、銷售人員需做的準備:準備相關銷售資料;整理當天需要聯繫的客户材料以備跟蹤聯繫;收集潛在客户信息以備進一步接觸;

4、接待人員需做的準備:檢查電話線路,保證各條線路暢通;準備好來電登記表、來客登記表、客户跟蹤表等表格。

(二)、現場接待

(1)客户接待制度

為了避免銷售過程中因客户歸屬產生的爭執,店面接待銷售人員接待客户應首先上前問候:然後詢問客户是否曾與銷售人員聯繫過,分以下幾種情況:

1)客户説與某位業務員有過聯繫,則應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

2)若客户説沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記業務員姓名,則該客户應視為新客户,另外安排接待。對於新客户,負責接待的業務員應設法問知取得客户正確有效信息,並在客户信息單內填寫。

(2)電話接聽與登記制度

一、客户來電:在接聽電話時應首先致問候語,報品牌名稱,並詢問客户以前是否聯繫過,新客户由當班銷售人員接聽(判別方法同接待客户),如果客户來過店面,則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語,並儘可能在三、四分鐘內對品牌做一簡單介紹,瞭解客户的需求,邀請他來店面進行面談。最後應有禮貌地留下其有效聯繫方式並道別。接聽電話人員對來電意向客户必須進行登記記錄,以便進行業務跟進,如未登記或人為漏記,給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產生直接影響並導致流單的,給予200—500元處罰。

二、非客户來電:必須登記所有非客户來電,包括來電時間,來電人,接電人,電話內容等,都要詳細登記。

客户接待:銷售人員首先致以問侯,並結合店面樣品進行銷售,在樣品的'介紹過程中,可探詢客户需求(如滿意的產品的品種、花色要求等),做到心中有數,以便隨後推薦。銷售人員應對產品的優勢做重點介紹,並迎合客户的喜好做一些輔助性介紹。同時,銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢後,可引客户至洽談區,給客户資料及名片,同時詢問客户需要茶水或純淨水,並提供給客户。此時,銷售人員應對客户所關心的問題做解答並詳細告知項目的價格及付款方式,預付款等細則,並根據客户喜好做到有策略有力度有效推薦。最後,送客户出門並與之道別。

二、客户跟蹤

準備好需要聯繫的客户的相關資料如:姓名、電話、客户住址、產品資料、客户喜好習慣等,做到知已知彼。

每週至少給客户通話2次,儘量將客户約致公司,銷售員在通過自身能力留住客户的同時,還可以請有經驗的同事或店長與客户進行溝通和交流,以便加深客户對公司和產品的瞭解。

(三)、工作總結

每週星期六上午,所有銷售人員將本週週報表交致店長,店長週報表則交致總經理。每週一9:30舉行每週工作總結會議,各自彙報本週工作情況。並以此進行項目和客户情況分析,此會議主要以彙報與討論分析為主,集思廣益。並確定下週工作和工作有效可行性計劃。

在例會上,必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來,及時在會上解決,如遇到不能解決的困難,當天必須向領導反映。

1、工作日記制度

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格,也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準,還可以幫助店長找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他銷售人員撞單時,店長可以根據工作日記判別客户的歸屬,故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括:來訪記錄,客户追蹤記錄,客户信息反饋,銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批覆。

2、客户追蹤制度

銷售員在初次接待客户後應為該客户建立客户檔案,填寫一份客户跟蹤表,並依實際情況定期進行跟蹤(時間間隔不得超過10天)。

3、首問負責制

一個或一撥客户由首次聯繫的銷售人員負責到底(直到簽單收款),但未成交前與客户聯繫時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。

4、例會、培訓及考核制度

銷售部確定間隔一週某日固定為例會日,由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況,需要店面給於那些配合向店長反映,由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況須經店長批准方可。

針對每個階段及客户進展情況店長隨時依據需要對銷售人員進行培訓幫帶,使得公司對產品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員,以便傳遞給客户。

5、週報月報統計制度

銷售員應該在每週日下午5點之前將本週工作情況進行總結,寫工作週報表。於每月底最後一天下午5點前將本月工作情況進行總結,填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。

銷售管理制度5

根據公司20xx年的銷售目標任務,特制定20xx年廣告投放管理條例,目的是加強對廣告、促銷的審批、監督和管理,使之真正起到促進銷售、服務銷售的作用。

一、廣告投放的實施規則:

1..20xx年廣告費按公司年銷售額的8%額定。其中中央電視台按2%年銷售額提取,由廣告部統一安排。全國衞視台聯播或省級電視台的廣告按年銷售額的1.6%提取,由廣告部統一洽談、簽訂協議,按照各類產品促銷推廣的需要,有重點的進行投放。公司統一集中安排的促銷活動及形象宣傳費計劃為2%;其中一個點為公司全年的統一促銷活動,另一個點用於20xx年支持各市場進行大型公益或促銷活動等。大商場、大超市按銷售額的規定比例提取,約0.5%;各省銷售分公司的地方媒體的廣告投放以及促銷活動、促銷用品的投入按公司規定的額度實施,詳見20xx年各市場廣告費分配表。

2.廣告部負責制定中央電視台、中央人民廣播電台、全國省級衞視台或省級電視台的全年廣告投放計劃。報請總經理批准後,具體實施各項廣告投放工作。

3.大型户外廣告由各市場填寫申請表,報大片區經理審核同意,由廣告部統一洽談合同、製作畫面,報經總經理批准後,落實具體實施工作。由各市場進行驗收並監督該廣告的全程投放。

4.促銷活動費用由銷售分公司按3%的額度與客户共同策劃、使用。太陽傘、冷櫃等配送性帶廣告促銷用品由公司統一製作發放。

二、投放媒體選擇原則:

1.廣告所投放的媒體須確保是收視率或收聽率高的媒體。

2.必須能實施監聽、監播的媒體。

3.能享受到最低優惠價的媒體。

4.能提供新聞宣傳等全方位服務的媒體。

5.特殊原因,必須要投放的媒體。

6.地級媒體有選擇的投放,縣級及縣級以下的媒體,原則上不考慮投放。

3、 廣告協議的`簽署與審批

(一)廣告協議簽訂要求

1.廣告協議需明確簽署刊播媒介,並加蓋介公章。

2.廣告協議格式應以我公司統一制定的協議書為藍本,並且用電腦打字填寫,不得隨意改動。所有塗改過的協議或手工書寫的協議,一律無效。

3.各市場簽訂廣告經辦人資質:

(1)省級媒體由廣告部或省級經理簽訂;

(2)地級媒體由省級經理與地級經理簽訂;

4.廣告協議到期後,如該媒體仍需繼續投放,應重新簽訂新的協議。

5.廣告協議由經辦人簽字後,段經省級經理審核簽字確認後再上報廣告部審核,最後報總經理審閲批准。

6.不能與經銷單位簽訂廣告協議,也不能由經銷單位墊付廣告款。廣告費不能用現金支付,特殊情況,須報請總經理批准方可破例。

(二)廣告協議審批程序

廣告協議具體審批程序為:各市場省級經理審核簽字------廣告部審核、部長簽字------總經理批准-------總經辦蓋章。每一個廣告協議簽訂後必須完成廣告審批手續,蓋章生效後方可執行(出差可委託他人辦理。)未經審核蓋章,擅自執行廣告協議,扣罰當事人相當於協議總額的30%的獎金,同時扣罰省級經理相當於協議總額20%的獎金,如經辦人為省級經理扣罰相當於協議總額的50%的獎金。

4、 廣告投放實施要求:

1、廣告部和市場必須根據每個月的銷售情況按月制定月廣告投放計劃(附計劃表),確定廣告播(刊)出時段、次數、投放額度、廣告內容等基本要素,經廣告部整理、彙總、審核後報總經理批准後方可實施。

2.廣告實施後,廣告部和各市場要根據當月計劃將已投放廣告彙總上報(附實投

表),並書面説明該月廣告投放的效果。

3.廣告部和各市場要根據核定的全年廣告計劃制定每月投放計劃,確定投放頻率、投放額度、廣告內容、播出時段等。電視廣告要按計劃上報並按規定版本播出。協議中的贈播條款必須按規定播出。如贈播未播,視同購買廣告一樣,公司有權拒付相應的廣告費。

4.報紙廣告的內容原則上由廣告部統一制定、統一老刊登。特殊情況,由各市場自行刊登的報紙廣告,要求廣告刊出的內容正確清晰,不能用複印件或傳真件,否則廣告費由執行者自付,公司一律不予承付,由此造成與媒介糾份等不良後果,則扣除當事人該筆廣告投放總額的30%的獎金;省級經理則扣除相當於該筆廣告投放總額20%的資金。

5.由公司洽談、實施的大型户外廣告需各市場指定專人實地驗收,並填寫驗收表格,同時要作不定期抽查。如有損壞,應及時通知廣告部督促發布單位在一週內整修完畢。

6.電台廣告由各市場實施監聽,廣告部抽查監聽。

5、 廣告計劃與實投

(一)、廣告計劃

1.各市場在每月18日前根據上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計劃。廣告部對各市場上報計劃進行審核後報總經理審閲批准。審批通過後,廣告部對按時上報的各市場廣告的審批情況在2個工作日內反饋給銷售公司。各銷售分公司須根據批准的廣告計劃實施廣告投放,並確保實施率達到90%以上。作為廣告費承付的憑證之一,廣告計劃原則上不允許補報,如遇特殊情況,則須在投放前做好補報手續。廣告補報計劃必須經總經理審閲批准後方可執行。凡未經公司同意,擅自投放廣告,須扣罰經辦人該筆廣告投放總額的30%的獎以及省級經理該筆廣告投放總額2%的年終獎。

2.廣告投放計劃要堅持合理、有效的原則,並且按公司規定的統一格式制定。經廣告部審核不符合要求的廣告計劃,各市場須在2個工作日內重新申報。

(二)廣告實投

1.根據各市場當月計劃內實際投放的廣告情況,每月25日前上報當月實施結果,實施結果作為廣告費承付的憑證之一,原則上不允許補報。如遇特殊情況,經銷售公司總經理按規定處罰後,由廣告部部長批准同意,方可辦理補報手續。每個市場全年不能超過2次。

2.凡因實施結果上報不實,造成統計數據不準,則扣罰當事人每次200元。凡實施結果未報的已播出廣告,原則上作為贈送廣告處理,費用一律不予支付。由此造成與媒介的糾紛,由經辦人負責解決,造成不良後果,則扣除當事人投放總額的30%的資金,省級經理20%的資金。

3.上報廣告投放實施結果,要做到及時、正確,並且按照公司規定的格式填寫清楚,不符合要求的實投表,廣告部有權退回,各市場須在1個工作日內重做。如超過規定上繳的時間,則扣罰省級經理每次500元。

4.各市場每月上報廣告實投時,須同時廣告投放進行分析,總結本月廣告投放效果,以利於次月能更合理、有效的投放廣告。

5.每季度,名市場須向公司提供所投放媒介收視

(或收聽)情況調查報告1份,供公司考核評價廣告投放的效果。

6、 廣告費承付必備7、 條件

1.廣告計劃、廣告實投。

2.播出通知、播出證明(必須加蓋 電視台, 日報公章,或以上單位廣告部公章,但不能是 代理公司公章)。

3.廣告監播相符。省、市地方電視台由廣告部落實監播,工保留監播錄像帶2個月。

4.廣告發票。發票必須真實,絕不允許我公司經辦人自行填寫。廣告發票必須按規定要求詳細註明 月廣告費及單位、數量、單價、金額。發票台頭統一填作'xx'三個字。

5.具備承付條件的廣告費,由廣告部負責在協議規定的時間內付款。凡手續不全者,廣告部每2天1次書面通知銷售公司,由各經辦人負責補齊相關手續後,廣告部負責在5個工作日內辦妥付款手續。謝絕銷售人員自行來廣告部辦理廣告費。特殊情況需經銷售公司部經理簽字同意方可前來辦理,否則廣告部有權拒辦。

8、 促銷活動實施細則

(一)、審批

各市場根據當地市場實際銷售的需要,在公司規定的額度範圍內可自行制定促銷方案,促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預算、效果預測等,如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請span class='grey'表,促銷方案需經廣告部核價、銷售公司審核並報請總經理批准後方可執行。地區經理制定的促銷方案,省級經理應在一個工作日內簽署意見並報廣告部核價、銷售公司審核。地區經理如在5個工作日內未得到明確的審批意見,可直接向總經理申報。

(二)、報銷

1.所有促銷用品原則上一律由公司供應部聯繫廠家製作、購買,如確實由於活動時間緊迫,在不高於公司核定價格的前提下可在促銷方案中提出經公司審批同意後予以當地製作、購買。所有當地購買、製作的促銷用品回公司報銷時必-15%的獎金,嚴重者依法查辦。

公司統一制定抽促銷方案銷售公司應根據方案精神在各市場具體操作中提出要求並制定統一的報銷表格,辦理報銷手續時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關的證明、清單,銷售公司財務對上報材料的真實性予以審核,未按要求執行的市場公司將不予以報銷活動費用,並扣罰當事人及省級經理5%-20%的獎金。如確實系實際銷售的需要對原定方案進行變通或調整,必須提前報請公司同意。

促銷活動如涉及經銷單位墊付費用或產品,報銷時還需認真填好'代墊費用客户清單'、附經銷單位出具的有效'收據'、'產品出庫憑證',所以報銷單據均需經辦人、分管地區經理、省級主管簽字確認後公司才視同有效,予以審核報銷。

所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案,報銷期限最遲不超過活動結束20天以內,否則公司將考慮不予報銷並對責任人按每次500元的標準進行扣罰。

(三)、監控

銷售公司負責對促銷活動的監控,採用'市場----業務員----公司'和'公司-----市場'的雙向檢查,藉此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。具體辦法如下:

1.各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求,並拍攝活動執行情況作為憑證。詳細做好促銷用品分發使用記錄,並於活動結束5天內將活動情況總結,促銷用品實際投放數量、明細和結餘數量按統一格式報銷售公司,以便公司檢查、備案,。促銷用品一經上報,公司將予以登記,市場予以封存,由公司統一調配。

2.公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查,以考察上報材料的真實性,如出現與事實不符合等情況將視情節輕重,扣罰責任人及主管5%-50%的年終獎。

廣告費使用權限及審批辦法

20xx年公司廣告費按年銷售額的8%額定。其中:中央電視台的廣告投放按銷售額的2%提取,由廣告部統一安排。公司統一安排的促銷活動及企業形象宣傳費計劃為2%:其中一個點用於公司全年統一的促銷活動,另一個點用於支持各市場進行大型公益活動或促銷活動。其餘4%按各省銷售額的百分比分配給各市場使用(包括由公司統一投放的省級衞視台)。

1、 省級市場20xx年廣告費使用權限:

1. 廣告費額度分配表(見附件1)

2. 省級經理的廣告費使用權限包括地方性的電視、電台、報紙、户外廣告投放及促銷活動的投入。

3. 客户經理1%的促銷費用包括海報、橫幅、店招、牆體廣告、賣點廣告和促銷活動及促銷用品。

2、 廣告費使用審批方法:

1.省級經理使用廣告費前,按月電報計劃,並結合前一個月銷售額以及公司分配給各特區、各省百分比控制使用。廣告計劃每月18日前通過郵件方式報到廣告部,廣告部負責審核價格、額度及投放的合理性,並報請總經理審核批准。各市場應按公司審批同意的計劃執行。如需更改,仍須上報公司批准。

2.客户經理使用1%的促銷費,預先應徵求一下經銷商的意見。製作各項促銷用品(包括宣傳畫、橫幅、促銷禮品),按需要向銷售公司上報製作計劃,銷售公司統計彙總後,報總經理批准,由公司供應部統一製作,銷售公司驗收發貨。店招、賣點廣告在公司規定的製作價格範圍內,由特區經理或省級經理簽字同意、銷售公司總經理批准執行。超過公司額定的製作價格,需經廣告部審核,並報總經理批准,方可執行。廣告發布後,銷售公司負責對發佈廣告的實樣照片進行審核並抽查驗收。

3.政府機構的會議用產品贊助或新聞媒體節目中的產品贊助,100箱以內由省級經理負責審核,並報銷售公司總經理或廣告部部長批准執行。100箱以上,須報請總經理批准後審核,並報銷售公司總經理或廣告部部長批准執行。100箱以上,須報請總經理批准後,方可執行。產品按出廠價講入廣告費。

3、 具體廣告投放管理細則按公司20xx年廣告投放管理條例執行。(見附件2)

銷售管理制度6

1、銷售文員應服從部門主管的管理和指導。

2、銷售文員須將當天工作內容整理,依照附表1格式篩選出意向客户電話記錄,需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內給予批示回傳,保證工作信息流通順暢。

3、銷售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話日誌,跟蹤日誌,網絡日誌並及時更新客户數據庫(附表2)。部門經理每天對電話日誌和網絡日誌進行簽字檢查並列入考評指標。

4、銷售文員經過部門經理認同後可與公司業務員保持聯繫,為業務員提供信息,協助業務員與客户順利簽單。

5、對於正常工作過程中出現問題,及時向部門經理彙報,無特殊原因不得越級或越部門請示。

6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖(附圖1),按時向部門主管完成彙報反饋任務,協助部門做好銷售工作。

銷售管理制度7

第1條 為規範企業銷售行為,明確銷售業務中涉及的審批權限,加強對銷售業務的監督與控制,防範銷售過程中的差錯和舞弊。

第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算,經企業銷售副總審批後實施。

第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門,細化到銷售人員,以便於在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

第4條 生產部負責制定產品價目表,銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等,報銷售副總、總經理審批通過後具體實施。

第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況,如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣,以及按信用政策確定的付款政策,應由銷售經理審批後執行。

第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣,以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目,應報銷售副總審批,並於通過後執行。

第7條 銷售業務員在開展銷售活動中,應及時收集並提供客户的信用信息和資料,為企業評估客户信用等級提供參考數據,財務部參與客户信用等級的評估。

第8條 根據客户信用等級評價標準,銷售部可依客户情況將客户分為A、B、C、D級4個信用等級,並將客户信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。

第9條 銷售合同審批規定

1.銷售業務員在銷售談判中,應根據客户信用等級施以不同的銷售策略。

2.銷售業務員在與客户訂立銷售合同時,應按照以下權限執行。

(1)銷售合同標的總額在10萬元以下的,屬銷售業務員權限範圍,無需報批,可直接與客户訂立銷售合同。

(2)銷售合同標的總額在10萬~50萬元的,由銷售經理審批,予以訂立。

(3)銷售合同標的總額在50萬~500萬元的,由銷售副總審批,予以訂立。

(4)銷售合同標的總額在500萬元以上的,報總經理審批後,予以訂立。

第10條 發貨的審批

1.銷售合同訂立以後,銷售業務員需開具發貨通知單,經銷售經理審核後,送至倉管員處以便備貨。

2.倉管員核對發貨通知單,並嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物,並做好貨物出庫記錄。

3.運輸主管負責辦理貨物發運手續,並組織運送貨物,確保貨物的安全準時送達目的.地。

第11條 客户退貨的有關規定

1.銷售業務員接到客户提出的退貨申請,需經銷售經理審批並報銷售副總審批後方可辦理相關手續。

2.質檢員負責對客户退回的貨物進行質量檢查,並出具檢驗證明。

3.倉管員對退回貨物進行清點後方可入庫,並填制退貨接受報告。

4.銷售部對客户退貨原因進行調查,並確定相關部門和人員的責任。

第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表,督促銷售部及時催收應收賬款。

第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案,以應對催收無效的逾期應收賬款。

第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批後作出會計處理。

銷售管理制度8

一、目的

強調以業績為導向,按勞分配為原則,以銷售業績和能力拉昇收入水平,充分調動銷售積極性,創造更大的業績。

二、適用範圍

本制度適用於所有列入計算提成的產品,不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。

三、銷售任務

銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公佈,試用期業務員第一個月不設定銷售任務,第二個月按正式員工的50%計算任務額。

四、績效提成制度:

1、提成結算方式:分為兩項,第一項以每月銷售業績達成考核當月結算,第二項以貨款回款率提成結算;試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。

2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

3、提成計算:

銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額

4、銷售績效提成比率:

五、激勵制度

為活躍業務員的競爭氛圍,特別是提高業務員響應各種活動的'積極性,創造衝鋒陷陣式的戰鬥力,特設四種銷售激勵方法:

1、周銷售冠軍獎,每週從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,給予XXX元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一);

2、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予XXX元獎勵;

3、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予XXX元獎勵;

4、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予XXX元獎勵;

5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放;

6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

7、各種獎勵中,若發現虛假情況,則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當月工資中扣除。

銷售管理制度9

1、房地產銷售人員上下班實行簽到制,由現場銷售經理負責核實,作為考勤記錄。

2、因事、因病不到者,事先必須向銷售經理提交書面申請,事後必須銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。

3、事假扣除50%當天工資,病假扣除當天工資的20%(病假需要有醫院的診斷書)。當月如果事假超過3日者,扣除其個人50%當月工資。

4、因工作需要不能簽到者,應提前向銷售經理報告,得到批准後按批准時間到崗簽到,不能提前報告者,應在事後主動向考勤負責人報告,經核實後由考勤負責人在簽到簿上如實登記。否則按遲到處理。

5、房地產銷售人員實行每週六天工作制。由銷售副理按實際情況安排輪休。

6、遲於規定上班時間之後簽到者及為遲到,早退以是否按時離開工作地點為準,擅自離開工作崗位並未請假者作曠工處理。

7、在一個月當中,遲到或早退者,發現一次,扣10元;第二次扣20元;第三次扣30元,依次累計。

8、曠工一次者,扣除當月團體獎;曠工兩次者,扣除當月50%個人佣金及全部團獎;曠工三次和三次以上者,立即開除。

9、扣罰款作為突出貢獻獎勵基金。

10、對銷售冠軍實行團獎10%額外獎勵。

11、泄露公司和項目機密者予以解聘,並扣發全部工資及佣金。

12、工作中有嚴重過失者視具體情節予以相應處罰、解聘處理。

銷售管理制度10

第一章 總則

第一條 以質量求生存,以品種求發展,重視社會經濟效益,生產物美價廉的產品投放市場,滿足社會需要是我司產品的銷售方針。

第二條 掌握市場信息,開發新產品,開拓市場,提高產品的市場競爭能力,溝通企業與社會,企業與用户的關係,提高經濟效益,是我司產品銷售管理的目標。

第二章 市場預測

第三條 市場預測是經營決策的前提,對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的瞭解分析,並掌握下列各點:

1.瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量,分析飽和程度。技術

2.瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率,分析開發新產品,開拓市場的新途徑。

3瞭解用户對產品質量的反映及技術要求,分析提高產品質量,增加品種,滿足用户要求的可行性。

4瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況,分析產品發展的新動向,做到知已知彼,掌握信息,力求企業發展,處於領先地位。

第四條 預測國內各地區及外貿各佔的銷售比率,確定年銷售量的'總體計劃。

第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報,外貿供求趨勢,國外用户對產品反映及信賴程度,確定對外市場開拓方針。

第三章 經營決策

第六條 根據公司中長期規劃和生產能力狀況,通過預測市場需求情況,進行全面綜合分 1

公司管理制度

析,由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案,報請公司總經理審查決策。

第七條 經過公司會議討論,總經理審定,確定年度經營目標並作為編制年度生產計劃的依據。

第四章 產銷平衡及簽訂合同

第八條 。

第九條 執行價格政策,如需變更定價,報批手續由財務科負責,決定浮動價格,經經營總經理批准。

第十條 銷售科根據年度生產計劃,銷售合同,編制年度銷售計劃,根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃,於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條 參加各類訂貨會議,要本着先國家計劃,後市場調節,先主機配套,後維修用户,先外貿後內銷,照顧老用户結交新用户,全面布點,擴大銷售網,開拓新市場的原則,鞏固發展用户關係。

第十二條 建立和逐步完善銷售檔案,管理好用户合同。

第五章 編制產品發運計劃,組織回籠資金

第十三條 執行銷售合同,必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃,做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條 發貨應掌握先出口後內銷,先主機配套後維修,先遠後近的原則,處理好主次關係。

第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和託收單,由財務科收款或向銀行辦理託收手續。

第十六條 分管成品資金,努力降低產品庫存,由財務科編制銷售收入計劃,綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條 確立為用户服務的觀念,款到發貨應及時辦理,用户函電詢問,三在內必答,如質量問題需派人處理,五天內與有關部門聯紗,派人前往。

第六章 建立產品銷售信息反饋制度

第十八條 市場銷售部每年需要一次全面的用户訪問,並每年發函到全國各用户,徵求意見,將收集的意見彙總、整理,向公司領導及有關部門反映,由有關部門提出整改措施,並列入全面質量管理工作。

第十九條 將用户對產品質量,技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。

第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理,建立用户檔案,收集同行業情報,提供銷售方面的分析資料,按上級規定,及時、準確、完整地上報銷售報表。

銷售管理制度11

為加強部門管理,規範員工行為,提高工作效率,特制定本制度。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,並自覺遵守公司其它制度。

銷售部組織架構

銷售經理

銷售內勤銷售主管銷售顧問前台接待三銷售部人員素質要求

1、紀律嚴明、品德好、愛崗敬業、務實;

2、具有很強的語言駕馭能力、親和力、善於引導客户;

3、具有很強的組織計劃管理能力、協調能力、綜合能力;

4、具有超強的人格魅力和職業素養;四銷售部崗位職能

(一)、銷售經理職能

1、堅決服從執行總經理的工作安排。

2、參與制定公司的銷售戰略、計劃和執行。

3、組織與管理銷售團隊,完成公司產品銷售目標。

4、控制銷售預算、銷售費用與銷售目標的平衡發展。

5、培訓、激勵、考核部門員工,協助員工完成下達的任務指標。

6、收集各種市場信息,並及時反饋給上級與其他有關部門。

7、順應市場需求不斷改進和完善銷售策略,確保制度規範化、合理化。

8、協調內部關係,協同公司與合作伙伴、同行經銷商、外聯的關係。

9、協助上級做好市場危機公關處理。

10、協助制定公司整體品牌推廣方案,並監督執行。

11、妥當處理客户投訴事件,以及接待客户的來電、來訪。

(二)、銷售主管職能:

1、制訂展廳銷售策略:根據公司市場戰略與銷售目標,綜合各方市場信息進行市場預測,制訂銷售方案與任務規劃,擬定年、季、月銷售數量並組織實施。

2、組織實施銷售體系管理:遵照公司銷售策略,通過所制定的銷售方案與任務規劃,進行多方並舉的銷售手段,重點突出展廳與“大數據—電銷”的銷售網絡建設與渠道開發管理體系,配合市場部定期或不定期開展市場推廣活動,營造內外部購車環境,以綜合的'社會服務質量評判來提升公司形象,促產品銷售增長。

3、促進銷售業務管理:順應市場、客户需求逐步完善展廳運轉流程,配合銷售內勤跟蹤客户訂單的廠方生產、發貨情況;

4、維護客户關係管理:瞭解公司車輛庫存狀況,以先現金後融資模式執行公司銷售計劃。通過細分銷售環節中所洞察和回饋的客户需求、意見與建議及時調整應策,努力提高客户滿意度,建立與鞏固均衡的客户關係平台逐漸滲透終端客户源,掌握最終消費羣體。

5、綜合市場信息分析:通過銷售顧問所收集的客户信息源(C/A卡)及相關行業情報、競品及競爭對手的營銷手段彙總,制定相應的措施方案並推動;

6、強化展廳管理:根據部門職能與經理職責,合理設置展廳結構和崗位,優化業務流程,定期或不定期組織銷售顧問進行專業技能培訓,提升團隊協作能力,對銷售顧問進行績效考核與管理,提高部門工作效率,促進員工滿意度。

(三)、銷售顧問職能

1、進行市場調研,收集客户反饋及市場信息、收集競爭對手信息及銷售政策;依據部門制定的營銷方案進行市場促銷,並配合市場部開展促銷活動。

2、努力完成銷售目標,和部門經理、主管一起制定個人月度銷售目標,在主管督導下提交客户定單,做好定單跟蹤服務並報銷售內勤彙總,按照豐田SSP流程完成新車銷售及精品、保險等附加值較高的其它銷售任務。

3、開發並維繫客户,協助銷售主管分區域和行業,制定並執行拜訪計劃,瞭解並反饋客户需求,建立客户檔案及客户管理表(C/A卡),經常與客户保持聯繫,促進客户關係。

4、批售工作:製作投標書,參與大客户投標活動,及時跟進大客户的金融(按揭)及回款情況。

5、負責展廳及展車的5S管理,據CS改善計劃,實施改善行動,配合客户關係部(CR)對新車客户及目標客户適時開展回訪工作。

服裝規範

(一)、着裝規定:

1、按照公司統一規定,工作期間穿統制服。

2、佩戴胸卡。

3、所有員工工作期間衣着必須保持整潔,無污物,衣服

整齊。

(二)、儀容要求:

1、工作期間,員工應注重自身儀容、儀表,女性原則上要求淡粧,並梳齊頭髮,男性頭髮不能蓋耳,至少每月理髮一次,勤洗頭、頭髮應梳理整齊,不凌亂,不留鬍鬚。

2、所有員工應每天打掃衞生後將鞋面擦乾淨,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。

3、在各工作崗位員工應隨時保持個人形象,談吐與舉止

講究禮儀,勿大聲喧譁,態度謙虛寬容,時刻保持微笑。

考勤制度

1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每天早上8:30上班,考勤在8:25之前完成。

3、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須着裝整齊,儀容儀表於會前整理好,不規範者不得參加晨會。

4、休假、調休、請假需按公司相關規定執行,否則按照曠工處理。

銷售報表規定

1、銷售人員每天工作內容及行程必須在第二個工作日之前向銷售經理或主管彙報(格式按公司統一要求執行)。

2、銷售人員以統一文本格式或電子文檔方式於每週五下班之前總結

本週銷售工作,確定下週工作安排或計劃(C/A卡)。

薪金分配製度

1、新招人員實行先培訓後上崗,培訓時間一併納入試用期,試用期原則上為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據公司相關人事薪酬標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。

2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期為1—3月,基本工資只有底薪;轉正後:基本工資+提成+通迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金髮放時間:每月___號前發放上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

4、業務費用管理

業務人員到市區交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由銷售經理上報總經理批准後簽字報銷。

差旅費用:銷售人員外出補助______元/天。並按公司財務報銷制度執行。業務招待費:需請示總經理級領導批准。

個人辦公電腦(指:因工作需要,擬購買筆記本電腦)公司實行暫扣,以300元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

合同管理制度

1、經辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。

2、合同內容填寫

合同包括:主合同、附加補充協議等。

嚴格執行合同規定的價格體系,規定的條款;如,出現變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。

填寫不得有空白欄,無內容填寫應用“/”劃去,否則造成後果自行承擔。

加蓋公司印章前應交由銷售經理審核,銷售主管確認並簽字。

3、合同簽字程序合同文本由銷售顧問填寫後需交銷售主管審核,審核每一條款,各項數據是否正確,在交銷售經理審批。

原則上合同一式兩份,客户、公司各一份,公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。

銷售管理制度12

1、業務員填寫的客户洽談記錄表和客户跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據,客户確認以中斷聯繫不超過7天為限,中斷聯繫超過7天的歸續登業務員。

2、在客户確認期內的客户在別的`業務員處成交,此單業績和佣金歸有確認權的業務員(即登記該客户的業務員)所有。

3、銷售人員所登記的客户,如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻,父母和子女)的名字,均視為同一客户對待。

4、業務員不在現場時,客户由其他業務員代為接待,新成交客户此單業績和佣金有確認權的業務員所有。銷售經理,行政祕書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

5、兩個或以上客户欲購買同一套房源,以先交定金或房款者為先。

6、老客户介紹的新客户必須由老客户親自帶來或在行政祕書處先行登記,否則一律按新客户處理。

7、獎金分配的依據:只要客户交納定金,該業務員即享有佣金分配權。如客户要退定,不論是開發商或客户自身原因、業務員均具有合同額的提成權。

銷售管理制度13

為確保公司年度銷售計劃的順利落實,增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情,共同創造良好、健康、積極的工作氣氛,特做如下規定:

1、部門電話營銷員工日電話量標準為50個,傳真量或電子郵件標準為8份,尋找意向性不少於4個;網絡營銷員工日信息發佈量10個網站,電子郵件20個,信息收集30個。(附表3)

2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責,在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查;

3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容,整理出意向明確客户,有需求客户,潛在客户,一般客户,及時更新客户數據庫。

4、網絡信息發佈量的考核與統計工作由主管具體負責,採取員工自報、主管監督抽查的方式。

5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄,包括聯繫人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息,信息不全或未事先電話聯繫的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄,虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款;

6、本着“日清日結、日結日高”的工作原則,日電話量、傳真量、網站信息發佈量、信息收集量、電子郵件量,原則上要求在下班前完成;對未能當日完成工作量的員工,可延遲下班半小時完成;對延遲下班尚未完成的`員工必須寫檢討報告,由部門主管審核予以通過;

7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工,公司每月適當給予一定物質獎勵,並在月總結大會上通報嘉獎;

8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標,在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

銷售管理制度14

1、目的:為規範藥品銷售行為,依法經營安全合理銷售藥品。

2、依據:《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規範》等法律法規。

3、適用範圍:門店銷售過程質量管理。

4、責任:門店銷售人員。

5、內容:

5.1、門店營業人員要嚴格遵守有關法律法規和企業制定的管理制度,依法銷售藥品;

5.2、門店應按照批准的經營方式和經營範圍經營藥品,不得在藥品監督管理部門店核准的地址以外的'場所儲存和超範圍經營藥品。不得為他人以本門店的名義經營藥品提供場所,不得銷售假劣藥品;

5.3、凡從事藥品零售工作的營業員,必須具有高中以上文化程度,經培訓考核,同時對營業員進行健檢查,合格者方可上崗;

5.4、門店須配備票據自動打印機和電子掃描槍,實現計算機網絡管理。在櫃藥品實現條碼管理,銷售藥品時,營業員應為顧客提供自動打印機開具銷售憑證,銷售憑證應註明藥品名稱、規格、產地、數量、批准文號、批號、價格、金額等內容;

5.5、處方藥銷售必須憑醫師處方,並經執業藥師處方審核方可調配;含麻黃鹼複方製劑等國家有專門管理要求的藥品,每人每天購買量不超過2個獨立最小包裝;

5.6、藥品銷售過程中應正確宣傳,不得誇大藥品功效

5.7、不得采用搭售或買藥品贈藥品、買藥品贈商品等方式向公眾贈送處方藥或甲類非處方藥;

5.8、不得采用郵購,互聯網交易方式直接向公眾銷售處方藥。

6、相關表格:銷售憑證

銷售管理制度15

一、商品入庫流程

1、採購部下定單時應該認真審核庫存數量,做到以銷定進。

2、採購經理審核訂單時,應根據公司實際情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。

3、訂單錄入後,採購部應確定工廠送貨、到貨時間,並及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨,並及時上報採購部。

5、確定商品外包裝完好後,收貨員必須依照相關單據:訂貨單、隨貨同行聯,對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實,核實正確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符,應及時上報採購人員;若進貨商品未經核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的'標識進行搬運;在堆碼時,應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤後,倉庫管理員依據驗收單及時記賬,詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部門開具出庫單或調撥單,或者採購部開具退貨單。單據上應該註明商品名稱、規格、數量等。

2、倉庫收到以上單據後,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。

3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。

4、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數,做到賬貨相符。