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工程款支付申请表怎么写

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小编为你推荐工程支付申请表。希望对你有帮助。

工程款支付申请表怎么写

供应商款项支付申请表:

编号:

项目名称:   合同编号:

供应商名称:   付款方式简述:

供应合同价格:

支票

现金

供货合同形式:

固定总价

补充合同   其他: 电汇

本期付款对应供货时间截止至:   本期付款为该合同第 次付款

结算

数据 / 项目名称 代号 计算公式 金额 备注

至本期止累计应付款 a 到货验收合格的款项 (见附件:材料到货明细表)

c 应付预付款   (预付款抵扣完后此项为零)

d 退还保留金

e 其他(附件:至本期止其他应付款):

f 至本期止应付款合计 (a+b+c+d+e)

至本期止累计应扣款 g 保留金

保留金余额 (g-d)

h 预付款抵扣

预付款余额 (c-h)   (预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣)

i 其他扣款(见附表2)

m 至本期止扣款合计 (g+h+i)

至本期止累计应付款 n (f-m)

此前累计已付款 p

本期应付款 q ( n-p)

本期实际付款 r (r应小于或等于q)

至本期止累计已支付金额 s (本期实际付款+此前累计已付款)

签 字 栏 责 任 人 责 任 内 容 签字/日期

材料主管 核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理,并做好分类汇总工作 采购内容:

现场经理 核实到货材料的质量是否满足现场施工的`要求或标准

合同管理 审核本次支付的材料款是否符合合同条件(包括:单价、数量、支付条件等)

项目经理 审核本次支付的材料款是否符合支付条件,包括结合财务状况审核能否支付

商务经理

事业部经理

说明栏:

1.所有的请款一律先送交此文件,待审批完成后(审核时限分别为二个工作日)再提供发票,领取支票。

2.此文件为内部请款及结算文件,不做为对外结算文件。

3.此表严格按照表格设置填报,如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。

4.文件流程依次为:材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。