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專案投資計劃書15篇

投資 閱讀(3.08W)

時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,成績已屬於過去,新一輪的工作即將來臨,做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔!好的計劃是什麼樣的呢?下面是小編精心整理的專案投資計劃書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

專案投資計劃書15篇

專案投資計劃書1

根據《中華人民共和國信託法》、《信託投資公司管理辦法》、《信託投資公司資金信託管理暫行辦法》以及其他有關法律法規,重慶國際信託投資有限公司(以下稱為受託人)發揮自身的專業理財能力和豐富的投資運作經驗,結合自身的業務特點西郡蘭庭專案的實際情況,以及投資者獲取安全、穩定收益的需求,經認真調查研究與充分準備,制定西郡蘭庭專案股權投資信託計劃。

一、信託計劃目的

通過實施信託計劃,將多個指定管理的西郡蘭庭專案資金信託的信託資金集合起來,形成具有一定投資規模和實力的資金組合,發揮受託人的專業理財能力和運用資金的豐富經驗,將信託計劃資金運用於西郡蘭庭專案開發方四川省遂寧市欣茂房地產開發有限責任公司的股權投資。房株洲海創房地產有限責任公司成立於1999年8月,主要經營開發企業可承擔建築面積10萬平方米以下的住宅小區的房屋綜合開發等,最初的員工人數為50人,註冊資本1160萬元人民幣,欣茂房地產公司獲得立項批准的西郡蘭庭專案位於西郡蘭庭位於犀埔鎮校園路129號(西南交大西門對面),成都一個河灣高尚人文生活的社群,位處高新西區核心板塊的西南交大南側;一個尊貴、典雅的公園國際社群,外擁100餘米沱江河岸、20多畝蘭庭公園,內享6500米大型中庭公園,地鐵2號線、成郫灌城際快鐵、高速交通便捷、自由,將居住、休閒、商務自由連線,出則繁華,進則自然。

西郡蘭庭,總佔地229畝,總建築面積約60萬平方米。在建築上規劃領袖一座城,建築設計現代而不簡約,既有歐洲現代的簡約,也有美洲現代的悠閒,彰顯出西郡蘭庭獨特文化氣質。大圍合、大中庭、25%建築密度更是實現了“公園中長出來的建築”的設計理念;罕有的低密度、大視野,讓景觀與陽光建築相互映襯;在建築細節上也無不流露出對人文的關懷,簡潔建築立面,華麗明亮的大廳、尊貴的入戶門庭等處處都詮釋著西郡蘭庭“高尚人文生活”的理念。

西郡蘭庭以“Park House”作為建築設計理念,並溶入現代居家生活概念,以公園、河流、健康為主題,集住宅、星級酒店、商場、學校於一體,整個專案總佔地229畝,規劃總建築面積近60萬平米,其中一期共分A、B兩區共20xx戶,全部為17+1層高層電梯住宅。 25%的建築密度更是舒居生活的指數,自然、人、建築三者相依存,完全地開放與融合;可變多處彈性空間、生態入戶花園、270度觀景陽臺、陽光書房等多種設計亮點閃耀其間;兩梯四戶,景緻開揚,保證了良好的通風和採光,滿足現代都市人的生活方式和心理享受,同時充分運用空間的劃分和組合,構成豐富的建築輪廓。在社群西側,獨立規劃了佔地20多畝的商業中心,集購物、娛樂、休閒、餐飲、多功能影視劇院、高星級酒店等配套物業為一體,讓業主在享受便捷購物的同時,還有業餘時間對休閒生活的更多選擇。同時整個專案坐擁沱江河風景觀光帶、林灣生態溼地公園、上府河生態保護區等自然資源;西南交大、金蘋果幼兒園、成都外國語學校、樹德聯中等近在咫尺;即將建成通車的城際鐵路、在建的地鐵2號線、雙向8車道的老成灌路、沙西線等交通網路四通八達……構建西郡蘭庭完善生活配套!

本次信託擬採用股權溢價轉讓(本信託計劃的轉讓定義為重慶國信將以信託資金形成的股權轉讓給欣茂有限公司)及專業擔保公司--銀基擔保有限公司提供連帶保證的形式對信託委託人的收益進行保障,使該專案融資信託資金及收益投資風險降至最低。

二、信託計劃規模

信託計劃規模為人民幣8000萬元,信託計劃項下的信託合同不超過200份(包括200份)。

三、信託計劃期限

信託計劃期限為一年,自信託計劃成立之日起計算。

四、加入信託計劃的條件和方式

(一)委託人資格

中國境內具有完全民事行為能力的法人、依法成立的其他組織或其他符合條件的投資者。

(二)資金合法性要求

委託人保證委託給受託人的資金是其合法所有的可支配財產。

(三)資金要求

加入信託計劃的單筆資金金額最低為人民幣40萬元(含40萬元),並可按人民幣1萬元的整數倍增加。

(四)受益人要求

受益人與委託人可以是同一人,也可以不是同一人(由委託人指定)。

(五)信託計劃的加入

委託人在與受託人簽訂信託合同並交付信託資金後,即視為加入本信託。

(六)數額優先原則

本信託計劃採取數額優先原則,相同數額認購時間在前者優先。

五、信託計劃的成立

信託計劃推介期自20xx年5 月8 日起至20xx年6 月8 日止。募集資金完成股權投資的工商增資手續,信託計劃即告成立。信託資金在委託人的交付日至信託計劃成立日期間的利息按中國人民銀行同期活期存款利率計算,由受託人在信託計劃成立之日起滿一年後的信託收益分配時支付。

六、信託計劃資金的運用

(一)信託計劃資金的運用方式

信託計劃資金指本信託計劃成立日加入信託計劃的信託資金總和。信託計劃資金由受託人集合運用,以股權投資方式運用於西郡蘭庭專案。

(二)信託計劃資金進行股權投資的主要條件

1、信託計劃資金用途對欣茂公司進行股權投資,用於西郡蘭庭專案的開發.

2、投資期限

投資期限為一年,具體起止時間以受託人與欣茂公司及其股東方簽訂的《信託投資協議》的規定為準。

3、投資收益

信託資金預期年收益率不低於6%。有關股權投資的具體內容,由受託人與欣茂公司及 其股東方簽署的《信託投資協議》規定。

4、股權投資資金收回

股權投資資金按受託人與欣茂公司及其股東方簽訂的《信託投資協議》的約定,於股權投資到期日一次收回。

5、股權投資收益的支付

股權投資期滿,欣茂公司按信託資金的9%以股權溢價收購方式支付委託人投資收益及相關信託費用。

6、股權投資的保障

股權投資由欣茂公司以股權溢價收購方式對信託委託人的利益進行保障,並由銀基擔保有限公司對欣茂公司收購欣茂公司股權事宜提供連帶保證,充分保障委託人權益。

(三)信託計劃資金收益來源

來源於對欣茂公司進行股權投資所得的股權溢價轉讓收益。

七、信託計劃資金的管理

(一)管理方式

受託人為信託計劃資金設立銀行專用賬戶,即信託賬戶,與受託人固有財產分別管理,分別記帳.. 信託計劃資金單獨記賬,不同委託人的.信託資金按其佔信託計劃資金的比例分別記賬。 委託人和受益人按信託資金佔信託計劃資金的比例,在信託計劃中享有權利、承擔義務,信託計劃資金與受託人自有資金分別管理,本信託計劃資金與受託人管理的其他信託資金分別管理。 本信託計劃項下的財產可以按照公平市場價格與受託人管理的其他信託財產、受託人的固有財產以及關係人的財產進行交易。

八、信託計劃風險揭示及防範措施

(一)風險揭示

1.融資物件和融資專案的風險

欣茂公司的經營狀況可能會受到房地產市場週期性變化等因素的影響,從而影響其盈利能力。

2、法律與政策風險

因國家政策,如財政政策、貨幣政策、稅收政策、行業政策、地區發展政策等發生變化,導致市場波動,影響信託收益。

3.市場風險

包括經濟週期風險、通貨膨脹風險等。

4.管理風險

在信託資金的管理運用過程中,可能發生信託資金運用部門、信託資金託管部門因所獲取的資訊不完全或存在誤差,對經濟形勢等判斷有誤,影響信託資金運作的收益水平。

5.其他風險

戰爭、動亂、自然災害等不可抗力因素的出現,可能導致信託財產損失。

(二)信託計劃風險防範措施

1、融資物件和融資專案的風險控制:

(1)受託人實行科學的專案管理體系,對本信託計劃資金投資的西郡蘭庭專案實施嚴格的監督和檢查,發揮在投資領域的專業優勢,對 欣茂公司實施控股並對其經營狀況實行嚴格的事前稽核和事中監控,及時發現其經營中可能對信託資金造成損失的問題,並在《信託投資協議》中增加受託人在發現欣茂公司可能影響信託資金安全性的重大經營問題時,有權要求公司其他股東方提前溢價收購股權的條款。

(2)本專案股權投資由欣茂投資有限公司以股權溢價收購方式對信託委託人的利益進行保障。

(3)本專案股權投資由銀基擔保有限公司對欣茂投資有限公司溢價收購欣茂公司股權事宜提供連帶保證,充分保障委託人權益。

2、法律與政策風險、市場風險的控制

風險控制委員會隨時瞭解和掌握國家的法律政策變化措施、以及市場變化走向,定期和不定期向投資決策委員會提出風險控制報告,提出具體的風險控制措施。在投資決策委員會同意其風險控制措施後,敦促信託計劃資金運用部門和託管部門實施其風險控制措施。

西郡蘭庭專案股權投資信託將要求欣茂投資有限公司以股權溢價收購方式保障信託委託人、受益人的投資收益,並要求股東方落實銀基擔保有限公司對其溢價收購股權提供連帶保證,在很大程度上為委託人和受益人降低了投資風險。

3、管理風險的控制

(1)實行獨立的風險控制和稽核審計制度:風險控制委員會負責日常風險管理,有權對涉及本信託業務的所有部門和崗位進行稽核檢查,監督與核查公司有關部門對於風險控制制度的執行情況,針對異常情況作出預警並及時報告,稽核審計部門負責對信託計劃進行日常稽核審計;

(2)人事管理制度:建立科學的人事管理制度,受託人根據國家有關法律、行政法規制訂招收錄用、崗位責任、工作考核、薪金福利、辭職與辭退等制度,對信託業務人員進行管理;

(3)各內部管理部門根據風險控制委員會的要求和自身業務目標進行評估和控制有關風險。通過部門規章制度,明確崗位職責和業務流程,確保崗位與人員的對應性,每個環節都有風險防範系統及措施對風險進行監控和處理。並加強風險教育,採取措施使員工建立風險意識和風險控制的責任感;

(4)建立規範的資訊披露管理制度,建立完善的資訊資料保全系統,建立完整的會計、統計和各種業務資料的檔案。

4.管理風險的控制

受託人已按中國人民銀行規定建立了決策體系和內部機構管理制度。受託人將繼續不斷健全內部管理制度,提高信託管理水平和效率,降低管理風險。

5.其他風險控制

不可抗力出現時,採取必要措施,努力降低信託財產損失。

九、信託計劃的資訊披露

(一)受託人在信託計劃期滿後的10個工作日內,編制信託財產年度管理、運用報告書,並報告委託人和受益人。

(二)信託計劃臨時資訊披露

實施信託計劃過程中發生專案出現影響信託目的實現的重大變化,法律、行政法規或部門規章發生變化且嚴重影響信託事項等情況,受託人將於情況發生後的15個工作日內及時以臨時報告書形式向委託人與受益人披露。

(三)受託人應當在有關披露事項的報告、報表或通知製作完畢後以下列形式報告委託人與受益人:

1.受託人營業場所存放備查;

2.在受託人網站上公告;

3.來函索取時寄送。

相關事項的披露以受託人以上述第三項形式公告的時間和內容為準。

(四)受託人在實施本信託計劃過程中發生信託目的不能實現、因法律法規修改嚴重影響信託事項時,應在知道該等事項發生之日起的30個工作日內以本條第(三)款規定形式報告委託人與受益人。

十、信託計劃的終止、清算與信託計劃財產的歸屬

(一)信託計劃的終止

本信託計劃一年期限屆滿,信託計劃終止。

(二)信託計劃終止後的清算

自信託計劃終止之日起3個工作日內受託人成立信託計劃清算小組,負責本信託計劃的財產的保管、清理、估價、變現、確認和分配。 信託計劃清算小組在進行本信託計劃清算過程中發生的所有合理費用,即清算費用,應從本信託計劃財產中支付。 受託人在本信託計劃終止後10個工作日內編制信託計劃清算報告,並以第九條第三款的規定方式報告委託人與受益人。 受託人在信託計劃終止後10個工作日內編制信託財產清算報告,並以第九條第三款規定的方式報告委託人與受益人。 受益人或其繼承人在信託計劃清算報告公佈之日起30日內未提出書面異議的,受託人就清算報告所列事項解除責任。

(三)信託計劃財產的歸屬

清算後的信託計劃財產,按委託人的信託資金佔信託計劃資金的比例歸屬受益人。

專案投資計劃書2

如今群眾生活水平日益提高,大家手裡有了越來越多的閒置資金。對於這些閒置資金的處理方式,大部分人選擇存入銀行。雖然存入銀行能帶來一些收益,但這些收益是非常少的,並且在通脹壓力高漲的今天,存入銀行甚至還不能夠使資產保值。而社會中又存在這樣一批人,他們有著好的專案和創業團隊,但苦於手中無足夠基金進行創業,貸款沒有抵押資產而且風險又大,其理想抱負無法得到施展。

我們的風險投資機構的出現就是為了滿足這兩類人的需要,使社會上的閒置基金得到有效地利用,讓群眾手中閒置資金得到保值或創造收益(當然也存在虧損風險),讓有好專案的創業團隊擺脫資金問題的.困擾。

一、專案目標確定

本風險投資機構投資物件針對於缺乏運營資金、擁有好的專案的創業團隊。投資目標為:資金投入後的5——10年內,淨收益率達到15%—25%(具體視專案的時間和風險而定)。

二、專案小組

1、籌資組

小組負責人:

小組成員:

2、專案評估組

小組負責人:

小組成員:

3、談判組

小組負責人:

小組成員:

4、監管組

小組負責人:

小組成員:

5、調查組

小組負責人:

小組成員:

三、籌資階段

由籌資組人員聯絡各基金會負責人進行籌資,並與相應基金會簽訂合同。籌資時間為三個月。

四、專案篩選和評估階段

由專案評估組成員對前來尋找風險投資的創業團隊提交的專案計劃書進行稽核和篩選,以確定是否對專案進行投資和投資多少資金。

評估標準:1、該公司的產品或提供的服務是否具有良好的市場和發展前景,目前市場上生產這類產品的企業數量和競爭力如何;

2、該公司提交的專案計劃書上的內容是否切實可行;

3、是否有一個有執行能力的團隊。要考察這個團隊的領導人和所有成員,看看他們過去都做過什麼,團隊的合作歷史有多長;

4、看看專案的盈利模式和盈利空間怎樣。通常,好的盈利模式是非常簡單易懂的;

5、看專案是否有某個專有技術,該技術是否獨一無二;

6、對專案的風險進行估算,是否在可接受的範圍內。

有關市場調查與創業團隊資訊調查的工作由調查組完成。最後,篩選出可行性專案,由談判組相關人員與創業團隊談判,並制定和簽訂好一系列的合同協議。

此階段完成時間為一個月。

五、監管階段

初始資金投入後,待企業註冊成立完成,有監管組指派投資專家將參與所投資企業的董事會,跟蹤專案的實施,商業計劃的執行情況,經營管理情況等,同時幫助企業制定有關的商業策略、進一步融資計劃和提供一切必要的支援。風險投資公司也會全力以赴地幫助企業,使其風險投資獲得成功,資本最大限度地增值。這種跟蹤和幫助直至風險資金退出投資的企業。

六、市場調查

企業運營階段時,調查組定期對市場蒐集資訊,包括對企業生產產品的市場佔有率、產品質量、消費者滿意情況等進行調查。以掌握產品市場情況。

七、二次融資

一般來說,企業靠初始投資資金走不遠,不能應付迷途和挫折,很可能要二次融資。根據監管組對企業內部經營管理狀況所掌握的資訊和調查組對企業外部產品市場銷售情況所蒐集的訊息,綜合評定是否進行二次融資。

八、資金退出

風險資金到一定的時間必須退出,通常為5年-7年,甚至達10年。通過退出來實現資本增值的價值。退出的途徑主要有:被兼併收購,清算或者公開上市。其中,公開上市是最好的渠道,通過IPO,可以獲得相當好的回報。被兼併收購其次,最不好的情況是清算。

九、結算

計算從初始資金投入開始到最後資金退出這段時間內的收益率,編寫成報告存檔。

附:風險投資專案單代號圖

A:尋找投資專案(0、5年)

B:專案篩選和評估(0、5年)

C:談判

D:資訊蒐集和調查

E:投入初始基金,企業註冊

F:指派專家參與董事會,跟蹤專案實施

G:定期對該企業生產產品進行市場調查

H:是否二次融資決策

I:幫助企業上市

J風險資金退出

K:結算

附:創業專案計劃書

專案名稱:

天門民生農產品股份有限公司

所在國家(地區):

中國

申報日期:

20xx年04月12日

保 密 承 諾

本商業計劃書內容涉及商業祕密,僅對有投資意向的投資者公開。要求收到本商業計劃書時做出以下承諾:

妥善保管本商業計劃書,未經本人同意,不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業祕密。

一、 專案基本情況

二、專案主要內容概述

(一)企業的宗旨(200字左右)

(二)專案提出的背景和必要性。包括: 1.國內外研究現狀和發展趨勢;

2.現有技術成果來源及其智慧財產權狀況;

3.技術的產業關聯度分析以及技術突破對產業技術進步的重要意義和作用;

(三)專案國內外市場分析。包括: 1.國內外現有份額和市場優勢分析;

2.專案可能形成的產業規模和市場前景分析;

(四)專案主要研究開發內容。包括:

1.專案的主要研究開發內容、關鍵技術和創新點、先進性和成熟度分析; 2.預期的主要技術指標、經濟指標和達產規模(必須有具體量化指標);

(五)專案實施的技術方案。包括: 1.技術路線、工藝流程;

2.可能存在的環境壓力及環境保護方案;

3.產品技術性能水平與國內外同類產品的`比較; 4.擬建公司的原材料供應及外部配套要求; 5.已經獲得的自主智慧財產權;

(六)專案預期的總體目標和階段目標。包括: 1.專案總體目標(開發年限、預期規模、預期效益); 2.開發的分階段目標、進度安排;

(七)專案實施的現有基礎。包括:

1.現有基礎和已完成的工作(生物醫藥專案要明確專案進展,並提供臨床批件、臨床試驗報告、生產批件、(試)生產文號等相關證明檔案);

2.現有人員組成、執行機制(匿名描述);

三、產品與服務

(一)介紹擬建企業的產品與服務。包括:

營銷模式、利潤的來源、持續營利、對客戶的價值等分析。

(二)競爭對手分析及比較

1.有哪些技術雷同的產品現在已在市場上出現及市場營銷情況; 2.有哪些相同技術的產品現在已在市場上出現及市場營銷情況; 3.待開發的產品與上述產品相比的相對優勢和市場前景等分析;

四、市場營銷

介紹企業對該專案的營銷策略。包括: 1.市場分析和定位;

2.競爭環境、競爭優勢與不足;

3.營銷戰略、模式和預期達到的目標; 4.營銷團隊組成、結構和不足(匿名描述);

五、財務預測

(一)投資概算表

單位:萬元人民幣

(二)融資計劃表

(三)概算說明

對以上概算表內各欄目作逐項說明。

專案投資計劃書3

第一部分 執行概要

1.企業基本情況

本公司是一家正在建立的專門從事個人形象設計的公司。隨著人們生活水平的不斷提高和改革開放的不斷推進,越來越多的人意識到提升個人形象著實有助於人際關係的改善和事業的成功。與目前已存在的面向名人和演員的形象設計公司不同,我們將市場定位於即將畢業的大學生和白領人士,以幫助他們實現職業形象的塑造。

為此,我們擬將公司設在高校和商業住宅密集的文一路上,這裡的年輕人更能接受現代個性化的服務,並能保證他們方便地到本公司來進行包裝。

我們有著一群優秀的色彩、服飾專業設計師,能根據顧客的氣質風格、性格、喜好、經濟承受力,為顧客提供一套形象設計方案,並根據顧客要求建立長期服務關係。我們更有一群富有熱情並致力於經營這家公司的管理人員。xxx是一名出色的營銷專家,她將出任公司的營銷主管;xxx是一位財務方面的專家,她將出任本公司的財務主管。此外,我們還聘請了法律顧問。

2.投資安排

公司的建立需租用寫字樓200平方米,由於地處文一路,月租金為3萬元,連同裝修、裝置費用共需投資50萬。幾位經理人員共投資20萬,尚需融資30萬,外部投資者可獲得40%的股份,並且我們將採用二次融資的方法,在5年內償還這筆投資。

我們預計公司第一年的`收入可達22.8萬,投資回收期約為4年。

第二部分 市場分析

1.服務需求調查:通過對在校大學生和白領人士的抽樣調查,我們發現分別有35%和50%的人表示需要有專人為他們進行形象設計。

杭州現有30多所高校,在校大學生約為30萬,估計在XX年將達到30萬以上,XX年省應屆大中專畢業生和研究生達到9.6萬人。隨著就業壓力的增大,給面試官留下一個好印象顯得十分重要,相信會有越來越多的大學生走進我們公司。而今,越來越多的白領脫下了職業裝,換上了個性十足的服飾,即所謂的“星期五便裝”,然而上班畢竟不同於逛街或居家,也不能任其發揮到無所顧忌。就辦公室的著裝來說,既要保證大方得體,既有時尚感,又不可過分張揚。這使我們的形象設計師又有了施展才能的機會。據估計,將有6萬左右的白領人士選擇專業設計師為他們進行設計。

2.價格需求調查:

大學生由於經濟實力有限,與白領所能承受的價格相差較大。

如上圖所示,大學生能承受的價位在1000元以下,主要集中在300元~500元,而白領階層則集中在1000元左右。我們將根據他們不同的消費能力,制訂出適合他們的不同的方案,在最大程度上滿足他們的要求。

3.競爭調查:

據我們的調查,在杭州,絕大多數的形象設計公司針對的是企業形象、產品形象,真正從事個人形象設計的只有幾家。

形象設計工作室、愛情故事形象設計中心等定位於著名演員和高消費人群,收費高達幾千元,與我們並不存在直接的競爭。如愛情故事理容廣場地處武林路,營業面積1300平方。廣場設有三個樓層:一層為顧客接待區、髮型師美髮區和技師工作區;二層設有寬敞的洗髮區,專業美容區以及地下的培訓區。專門針對時尚人群,主要業務為美容美髮設計。而本公司則主要為顧客提供整體形象的設計方案,並根據不同顧客的要求,提供不同的服務,即“個性化服務”。包括色彩、服飾、儀態、形體等多方面的服務內容。

而另外的形象設計室其實是美容美髮店或是服裝店的附加業務,尚未形成規模,影響不大。因此,可以說,普通人的形象設計市場尚無人問津。

專案投資計劃書4

一 專案概況

專案名稱:

啟動時間:

準備註冊資本:

專案進展:(說明自專案啟動以來至目前的進展情況)

主要股東:(列表說明目前股東的名稱、出資額、出資形式、單位和聯絡電話。)

組織機構:(用圖來表示)

主要業務:(準備經營的主要業務。)

盈利模式:(詳細說明本專案的商業盈利模式。)

未來3年的發展戰略和經營目標:(行業地位、銷售收入、市場佔有率、產品品牌等。)

二 管理層

2.1 成立公司的董事會:(董事成員,姓名,職務,工作單位和聯絡電話)

2.2 高管層簡介:董事長、總經理、主要技術負責人、主要營銷負責人、主要財務負責人(姓名,性別,年齡,學歷,專業,職稱,畢業院校,聯絡電話,主要經歷和業績,主要說明在本行業內的管理經驗和成功案例。)

2.3激勵和約束機制:(公司對管理層及關鍵人員將採取怎樣的激勵機制和獎勵措施。)

三 研究與開發

4.1 專案的技術可行性和成熟性分析

4.1.2專案的技術創新性論述

(1)基本原理及關鍵技術內容

(2)技術創新點

4.1.2專案成熟性和可靠性分析

4.2專案的研發成果及主要技術競爭對手:(產品是否經國際、國內各級行業權威部門和機構鑑定;國內外情況,專案在技術與產品開發方面的國內外競爭對手,專案為提高競爭力所採取的措施。)

4.3 後續研發計劃:(請說明為保證產品效能、產品升級換代和保持技術先進水平,專案的研發重點、正在或未來3年內擬研發的新產品。)

4.4 研發投入:(截止到現在專案在技術開發方面的資金總投入,計劃再投入的多少開發資金,列表說明每年購置開發裝置、員工費用以及與開發有關的其它費用。)

4.5 技術資源和合作:(專案現有技術資源以及技術儲備情況,是否尋求技術開發依託和合作,如大專院校、科研院所等,若有請說明合作方式。)

4.6 技術保密和激勵措施:(請說明專案採取那些技術保密措施,怎樣的激勵機制,以確保專案技術檔案的安全性和關鍵技術人員和技術隊伍的穩定性。)

四 行業及市場

5.1 行業狀況:(發展歷史及現狀,哪些變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的.技術壁壘、貿易壁壘、政策導向和限制等。)

5.2 市場前景與預測:(全行業銷售發展預測並註明資料來源或依據。)

5.3 目標市場:(請對產品/服務所面向的主要使用者種類進行詳細說明。)

5.4 主要競爭對手:(說明行業內主要競爭對手的情況,主要描述在主要銷售市場中的競爭對手,他們所佔市場份額,競爭優勢和競爭劣勢)

5.5 市場壁壘:(請說明市場銷售有無行業管制,公司產品進入市場的難度及對策)

5.6 SWOT分析:(產品/服務與競爭者相比的優勢與劣勢,面臨的機會與威脅)

5.7 銷售預測:(預測公司未來3年的銷售收入和市場份額)

五 營銷策略

6.1 價格策略: (銷售成本的構成, 銷售價格制訂依據和折扣政策)

6.2 行銷策略:( 請說明在建立銷售網路、銷售渠道、廣告促銷、設立代理商、分銷商和售後服務方面的策略與實施辦法)

6.3激勵機制:(說明建立一支素質良好的銷售隊伍的策略與辦法, 對銷售人員採取什麼樣的激勵和約束機制)

六 產品生產

7.1產品生產(產品的生產方式是自己生產還是委託加工,生產規模,生產場地,工藝流程,生產裝置,質量管理,原材料採購及庫存管理等)

7.2 生產人員配備及管理

七 財務計劃

9.1 股權中小企業融資數量和權益:(希望創業基金參股本專案的數量,其他資金來源和額度,以及各投資參與者在公司中所佔權益)

9.2 資金用途和使用計劃:(請列表說明中小企業融資後項目實施計劃,包括資金投入進度,效果和起止時間等。)

9.3 投資回報:(說明中小企業融資後未來3 -5 年平均年投資回報率及有關依據。)

9.4 財務預測:(請提供中小企業融資後未來3 年專案預測的資產負債表、損益表、現金流量表,並說明財務預測資料編制的依據。)

八 風險及對策

11.1 主要風險:(請詳細說明本專案實施過程中可能遇到的政策風險、研發風險、經營管理風險、市場風險、生產風險、財務風險、匯率風險、對專案關鍵人員依賴的風險等。)

11.2 風險對策:(以上風險如存在,請說明控制和防範對策。)

專案投資計劃書5

一、投資方簡介:

1、投資方名稱:玻璃科技有限公司

2、註冊資本:1000萬元

3、現有職工人數:60人

4、主營業務:

從事建築玻璃和產業玻璃的銷售,承接安裝各類超大玻璃幕牆,如鋼化無框大玻璃、懸吊大玻璃、接駁式玻璃及普通痤地式玻璃等。

5、主要產品:

鋼化玻璃、彎鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、熱彎玻璃等。

6、市場情況、專利情況:

在國家產業政策的'指導下和國家節能法規的約束下,Low-E玻璃的應用已非常廣泛。有業內人士分析,到20xx年時,我國公共建築和住宅Low-E玻璃的使用總量,將達到16800萬平方米(主要為Low-E中空玻璃及Low-E中空玻璃幕牆),中國節能玻璃市場將有廣闊的發展空間。

目前主要銷往蘇州的房地產建設專案、工業廠房、辦公廠房所需玻璃及外牆玻璃市場。

7、企業20xx年產值、稅收情況:(近2年情況)

20xx年產值及銷售收入達到1.4億元,實現稅收達150萬元。

二、專案投資概況:(如多個專案一起的,請分別介紹)專案1:擬建設醫藥玻璃製品及特種玻璃生產線專案(用地類)

本專案擬在用地約20畝,投資總額約為1.15億元,建設生產廠房15000平方、辦公及研發用房3000平方,容積率容積率≥1.2。主要生產包括醫藥玻璃製品、鋼化低輻射玻璃、中空低輻射鍍膜玻璃及鋼化玻璃、彎鋼化玻璃、防火玻璃等。

該專案建成投產將解決當地60-100人的勞動力就業,達產後年收入約22500萬元/年,年利潤約916萬元,新增稅收約421萬元。專案2:年產臺衝壓機器人(同上概述)

專案2:本專案擬在租賃約1300㎡,投資總額約為萬元,裝置投資萬元。(租賃類)

主要生產包括等。

該專案建成投產將解決當地60-100人的勞動力就業,達產後年收入約20xx萬元/年,年利潤約萬元,新增稅收約萬元。專案3:(同上概述)

上述專案累計用地畝,總投資萬元,實現銷售收入萬元,產生稅收萬元。

三、專案可提供考察公司:

1、玻璃科技有限公司地址:

專案投資計劃書6

一、前言

食用菌是可供食用的大型真菌,是全世界,尤其是歐盟區、美國和日本極為推崇的高蛋白、低脂肪、食療兼用的綠色食品。在我國,香菇、黑木耳、磨菇、金針菇等被人們用作上等菜餚;猴頭菇、靈芝、銀耳等,具有極好的食療價值,素有"山珍"之美稱。食用菌除鮮食外,還可進行精深加工,開發系列產品,國際國內市場潛力巨大,特別是秀珍菇、姬菇等珍稀品種,發展前景極為廣闊。

我縣有多年食用菌栽培歷史,所處的地理位置和氣候等生態條件特別適合食用菌發展,但都受分散經營,品種單一,銷路不暢、效益低下等諸多問題的影響,沒有形成產業化經營。20xx年10月18日,縣人民政府出臺了《寧鄉縣蘑菇基地建設實施方案》,引進了作為龍頭企業的科盟菇業公司,取得了一定在成效。但作為一個農業大縣,在黨和國家高度重視"三農"問題的今天,應全方位的調整農業產業結構,需要多個龍頭公司來帶動千千萬萬個家庭,增加農民收入。

在縣科協等部門的指導和支援下,我們對食用菌市場進行了廣泛調查和深入論證,制訂了"珍稀食用菌億元產業專案"計劃,並組建"三通食用菌公司",負責本專案計劃的實施。

二、目的與意義

1、為農民增收、農村穩定、農業發展服務。

根據安仁等地的調查情況,一個家庭利用農閒時間栽培珍稀品種姬菇、秀珍菇1萬袋,一個生產週期(約6個月)可獲利1萬元以上。這樣,既不誤農時,又可消耗農閒時間,把農民從麻將桌上或其他無益活動中拉回到菇棚內,可減少諸多社會問題。

2、為農業產業化探索新的途徑或模式。

我縣農業領域的牲豬、菸葉、養雞、養魚、苗木都有了很好的基礎,食用菌栽培歷史雖然較長,但尚未形成氣候。我們希望能探索出一條新路子,為其他農業產業化發展提供借鑑和經驗。

3、開展農業技術培訓,體現農村職業高中的特點。

我縣職校很多,但基本上都是非農專業。三通創辦食用菌公司,學校也同時開辦食用菌專業和培訓班,從事食用菌教學、科研和產業化建設,彌補了我縣職業高中在這方面的'空白,同時,也為校辦產業闖出一條新路。

三、產業化的可行性分析

1、市場前景廣闊。

姜春雲說:食用菌產業在我國既是傳統產業,又是朝陽產業。我國是食用菌生產和出口大國,20xx年產量即達663萬噸,佔世全界產量的65%,出口創匯6億多美元,佔全球食用菌貿易額的80%,但國內外市場仍然巨大。據有關資料表明,德國、日本等發達國家人均年消費五公斤,而我國僅1公斤。隨著人們生活水平的提高,需求量將會不斷增長。姜春雲副委員長指出:(食用菌)已成為菜藍子工程的組成部分……、發展潛力大、前景廣闊,我們應該把這個產業做大做強。可見,食用菌受國家領導人的高度重視,前景看好。

2、生態環保產業,符合社會文明進步要求。

食用菌栽培主要以棉籽殼和稻草為原料,不用木材,其栽培場地可在室內、可在房前屋後空坪或山坡疏林地搭設簡易陰棚即可生產。稻草家家都有,既節省成本,又廢物利用,農村空屋多,空地多,不需佔用耕地。產品是綠色食品,其栽培料又是蔬菜、花木、農作物有優質有機肥料,可謂一舉多得。

3、縣情適應發展食用菌產業。

我縣地處亞熱帶季風氣候區,氣候比較溫和,除5月至9月這五個月因氣溫較高不能出菇外,一年有7個月時間可以出菇。西部山區夏季氣溫較低,有可能栽培反季菇,實現週年化生產。

我縣是農業人口多,山區貧困戶多。本產業技術並不複雜,男女老少均可操作,為產業化提供了大量的勞力資源。

我縣有一定的栽培基礎。80年代即栽培過平菇等,目前有眾多的散戶仍在栽培,還有一批技術骨幹。只要有龍頭公司來組織,在我縣是完全可以實現其產業化的。

4、有各級政府的高度重視,

"三農"問題,黨中央、國務院和各級黨委、政府高度重視的問題。從縣人民政府的相關檔案和對科盟菇業公司的支援力度來看,充分表明了縣委、政府對食用菌產業化的高度重視,並作為我縣調整農業產業結構,增加農民收入的重要措施。這使我縣實施食用菌產業化工程具有了堅強、有力的後盾。

5、有成熟的栽培技術。

食用菌栽培歷史悠久。特別是近十年來,新技術、新品種的在食用菌生產中被廣泛利用,大大提高民產量和質量。從農戶小規模栽培到工廠化大規模生產的成套技術均相當成熟。此外,受聘但任三通茹業技術顧問的省食用菌協會喻初權教授,從事食用菌研究生產、基地建設、經營管理20餘年,有從育種、栽培、收購、銷售、加工等一整套的經驗和模式。所以,本專案技術成熟,且有專家技術支撐和保障。

6、有較高的經濟效益。

經過考察安仁、諮詢專家和翻閱資料,食用菌產業的效益是傳統農業的10倍左右。農戶每袋栽培成本1、0元,平均產量1公斤。按每公斤最低保護價1、2計算,可獲利1、4元。有2個勞力的家庭可栽培400平方米,10000袋,即可獲利120xx元。

此外,其出菇後的栽培料是優質有機肥料,還具有一定的價值。

四、企業設計與產業組織

本專案規模大,時間長,作為龍頭公司,必須對企業形象進行合理設計,對產業組織進行科學規劃。公司相關人員專程到湖南安仁、河南安陽等地考察學習,並參加了"全國首屆菌種、菌需物及投入品推介交流會,參閱和借鑑同行的產業組織、栽培技術、生產裝置等資料和經驗,特做如下企業設計和產業組織:

(一)企業基本構架

1、公司名稱和性質:企業全稱為"長沙市三通食用菌公司"。簡稱為"三通菇業"(以下為敘述方便,統稱公司)。公司性質為民營企業。

2、公司住所:寧鄉縣玉潭鎮魯家橋。

3、專案投資:800萬元。其中啟動資金300萬元。

4、經營範圍:食用菌栽培技術培訓、食用菌生產與經營、塑料大棚骨架及配件生產、食用菌研究。

5、機構設定:總經理辦、財務室、技術部、基地辦(本部基地、鄉村基地)、加工部。適時增設市場部和研究所。

6、企業宗旨:訂單菇業,服務三農。

7、企業精神:誠信、專業、穩健。

8、組織模式:公司為龍頭,基地為紐帶,農戶為基礎。由公司統一供應原料、菌種,負責技術指導,保護價回收產品。

(二)企業發展思路

1、品牌化。公司將註冊"三通"商標(寓意綠色、營養、保健),其鮮菇或深加工品統一品牌,並利用各種方式和機會,擴大品牌的知名度和美譽度,使其成為消費者信賴的綠色保健食品。

2、標準化。從菌種培育到生產、從分級到包裝等各個環節都制訂嚴格的操作程式,實行規範化經營。

3、機械化。食用菌生產環節中的裝袋、接種、消毒等工作量大、繁瑣,汙染機率高,是制約食用菌產業化的一大因素。公司將逐步採用最新技術,機械化直接生產栽培袋。

4、網路化。公司將開闢國際網際網路站。進行產品推介和銷售。在各大城市建立銷售網路或渠道,並積極開拓國際市場。

(三)企業發展目標

1、五年內達到20個產業基地,加盟農戶20xx戶,每個基地平均下料100萬袋以上,達到20xx萬袋生產規模。總產量為2500萬公斤,總產值1億元以上。其中菇民純收2500—3000萬元。利稅1000萬元。

2、五年力爭做到國內知名,湖南第一的食用菌企業。

(四)產業化生產組織形式

採用"公司+農戶"的模式。具體描述為:以公司為龍頭,基地為紐帶,兼職技術員為骨幹,農戶為基礎的產業模式。實行"四統一"即:公司統一供種,統一提供原料,統一技術指導,統一回收產品。

這種模式有如下優點:

第一,公司工廠化生產菌種,統一供應加盟農戶,可保證菌種純正,有利提高產品質量和產量。

第二,兼職技術員在地鄉村選聘,既是生產者,又承擔發展菇民並負責技術指導的職責,聯產計酬,有利於迅速擴大規模,形成產業。

第三,農戶可利用空閒房屋,可自建簡易用菇棚,不佔用耕地;可自給部分原料,婦幼老儒均可參與生產,不影響主業。同時公司也不需投巨資建設菇棚。這樣,對公司和農戶均可起到降低成本,提高效益,減小投資風險的作用。

這種模式也有二個明顯的缺點或問題,一是難以實標準化生產,可能影響鮮菇的等級和質量,二是難以保證能全部回收鮮菇產品。

為解決和防範這些問題,公司考慮採用機械生化直接生產栽培袋,加盟戶的工作由栽培變成了養護。這樣,加盟農戶幾乎沒有風險,可大大提高農民加盟的積極性,加快公司的發展和壯大。

(五)菌種選擇

公司經過考察、諮詢和論證,決定首先選用姬菇、秀珍菇為主導品種。適時引進鮑魚菇、雞腿菇等珍稀品種。姬菇、秀珍菇是食用菌中的後起之秀,屬珍稀菌種,口感好,營養十分豐富,含有人體最需要的多種氨基酸及微量元素,具有抗病毒、抗腫瘤,增強肌體免疫力和美容健美之功效,越來越受到消費者的歡迎,鮮菇市場佔用率不斷攀升。這兩個品種在栽培上還具有如下特點:一是栽培料主要是棉籽殼和稻草,棉籽殼易購、價廉,稻草自給,不需使用木材,有利保護生態環境。二是使用袋栽方式,可立體栽培,提高菇房利用率,也便於操作。三是出菇時間較長,產量較高,在攝低5度至34度,均可發育,出菇時間7個月,同時又避開了農忙季節。四是對栽培條件要求不高,技術簡單,易於推廣。

對於專業戶或勞力充足不受農忙季節影響的,將採用高、中、低溫品種搭配栽培,實現週年生產。

(六)示範基地建設

儘管採用"公司+農戶"的產業化組織模式,但公司需要建設一個示範基地。示範基地的功能主要有四個方面:

1、宣傳示範陣地,

2、培訓實習場所,

3、科學研究平臺,

4、工廠化育種基地。

公司擬計劃建設20畝示範基地,投資100萬元,主要包括辦公及工人住房15間,冷藏庫1間,教室一間,倉庫500平方米,大型菇棚30個,消毒灶一座,粉碎機一臺,裝運車一臺,技術推廣車一臺,以及基地內道路、水源、電源等裝置設施。

示範基地的加盟戶為城區下崗工人、居民和周邊鄉村民。

(七)鄉村產業基地建設

基地選擇是能否順利推進產業化程序的關鍵。選擇條件首先是鄉鎮領導重視,村、支兩委有強烈願望和要求,二是要交通相對方便,民風淳樸,三是要基地鄉能為菇農提供小額貸款。

基地建設經穩步推進、務必成功為原則。20xx年上半年,公司將爭取關部門支援,落實第一個產業化基地,培養第一個基地的技術骨幹和兼職技術員。基地起點栽培量為30萬袋,以後每年發展2—3個鄉村產業基地。公司需在基地鄉建設冷藏庫一個,倉庫一個。配備三個固定工作人員和一定數量的兼職技術員。

鄉村產業基地可與鄉(鎮)政府合作,也可與村民委員會直接合作。要力爭得到扶貧整建單位的大力支援。

鄉村產業基地建設涉及面方,任務大,另行制訂實施方案。

(八)生產場所建設

現階段國內各地農業產業化栽培以塑料大棚為主,但支架多采用竹、木結構或鋼木結構製作,在特定的高溫、高溼的環境中,極易受腐蝕,嚴重影響了使用壽命,通常2—3年需要重新更換一次,嚴重增加了塑料大棚的建造成本,費工費時。且中間需加多根支柱支撐,影響了大棚內操作環境,使其不能最大限度地利用空間。這樣,在一定程度上影響了塑料大棚的應用與推廣。本專案需一種價格低廉、抗腐蝕、耐潮溼、抗老化的新型大棚骨架來代替傳統的竹、木鋼材料。所以,公司引進《無支柱塑料大棚骨架機》,自行生產大棚骨架。以滿足示範基地、生產大戶的生產需要。

加盟農戶也可利用空閒房屋或自建簡易大棚作為栽培場所。

(九)技術培訓規劃

示範基地的主要功能之一就是培養技術骨幹。擬採用生產實際與理論培訓相結合的辦法進行培訓。由鄉村基地選派具有一定素質、能作為科技致富帶頭人和技術指導者的村民來承包生產一個週期。示範基地每年可培訓兩個鄉村基地所需的兼職技術人員20人。這些人在基地學習全套技術,回鄉每人發展10戶農戶加盟,本人既作為生產者,又作為公司兼職技術員,享受聯產計酬相關待遇。

加盟戶技術培訓主要安排在基地進行,由基地工作人員和兼職技術員組織,公司派員主講,兼職技術員作實習指導。

五、政府配套支援

相對傳統農業產業而言,食用菌產業還是新型產業,多數農民不熟悉"公司+農戶"的食用菌產業發展模式,必須依靠政府強力支援和政策保障,以確保本專案的順利實施。

第一,納入全縣農業產業化總體規劃之中,與作為重要的扶貧專案之一給予支援。

第二,基地鄉或村成立領導小組,專門解決推廣中的相關問題。

第三,公司與基地鄉或村簽訂合同,明確雙方責任、權利和義務。

第四,基地鄉村要為培訓兼職技術員和加盟農戶提供小額貸

專案投資計劃書7

第一章 專案總論

第一節 專案基本情況

一、專案名稱 ××縣××綜合醫院建設專案

二、專案建設地點 ××縣城濱河路

三、專案建設單位 ××縣××醫療有限責任公司

四、專案服務方式、時間、診療科目和床位編制 服務方式:針對患者需求,提供醫院門診、住院服務以及上門服務; 服務時間:正常門診:8:30—17:30;同時提供24小時急診服務; 診療科目:預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科; 床位編制: 張。

五、專案組織機構與人員配備 擬設醫院採取董事會領導下的CEO負責制,××縣××醫療有限責任公司的科室設定將分為臨床、醫技、護理、管理與服務四個版塊。 醫院現有在職職工55人,其中專業技術人員50人,專業技術人員中,有副高階技術職稱的3人,中級技術職稱7 人,初級技術人員40人。

六、擬設醫院與服務半徑區域內其它醫療機構的關係與影響: 擬設醫院是××縣人民醫院、××縣中醫院等綜合性醫療機構的有益補充,與擬設醫院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區域內形成良好的合作與互補關係,能為區域內的患者提供更優質和更全面的醫療服務。

第二節 專案投資內容

××縣××醫療有限責任公司擬投資800餘萬元,專案佔地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建築面積約3000平方米,該專案得到批准後開始建設,計劃在一年完成專案建設。

第三節 專案可行性研究結論

本專案的建設,是有效滿足××縣醫療市場的需要,也是實現××縣××醫療有限責任公司戰略目標的重要舉措。

可行性研究表明:

第一 該專案在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,專案實施後,能獲得充分的市場開發基礎。

第二,××縣××醫療有限責任公司具有成功運營的經驗、擁有眾多經驗豐富的專家、配備了大批先進的醫療裝置,這些資源能夠產生集約效應,使其在市場競爭中具備較強的優勢。

第三,本專案的各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述,建設專案的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景。

第二章 專案背景分析

鑑於醫療衛生事業直接和人們的生活息息相關,國家一直非常注重醫療服務行業的發展和相關政策的制定。

國家自20xx年5月以來連續頒發了《關於城鎮醫療衛生改革指導意見》、《關於城鎮醫療機構分類管理的實施意見》等十來個深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規範管理,提供稅收等優惠政策,正式承認民營醫療機構的合法地位,提倡社會力量舉辦醫療機構,引入競爭機制,以競爭來改進服務,提高水平,優化資源配置,以市場化產業化的運作,滿足人們日益增長的服務要求。

《醫藥衛生事業發展“十一五”規劃綱要》提出,積極推進醫藥衛生體制改革和制度建設。強化政府責任,初步建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生保健制度框架,採用適宜醫療技術和基本藥物,為全體城鄉居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛生和基本醫療服務。積極推進新型農村合作醫療制度建設,擴大城鎮職工基本醫療保險、推進城鎮居民基本醫療保險、完善城鄉困難居民醫療救助,發展商業健康保 險,逐步建立覆蓋城鄉居民的多層次的醫療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫藥分開、營利性與非營利性分開的原則,深化改革,完善醫院管理制度。改革管理體制,打破醫院隸屬關係,實行屬地化和全行業管理;改革醫院執行機制和以藥補醫機制,規範醫院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配製度。 黨的十七大報告明確提出強化政府責任和投入,完善國民健康政策。到20xx 年在全國已初步建立基本醫療衛生制度框架,到20xx年建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。

《國務院關於加快發展服務業的若干意見》指出,“圍繞構建和諧社會的要求,大力發展教育、醫療衛生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務事業”;“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等等社會事業的公共服務職能,對能夠實行市場經營的服務,要動員社會力量增加市場供給”;“鼓勵社會資金投入服務業,大力發展非公有服務企業,提高非公有制經濟在服務行業中的比重”。

《國務院辦公廳關於加快發展服務業若干政策措施的實施意見》指出,“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等部門對本領域能夠實行市場化經營的服務,抓緊研究提出放寬市場準入,鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。

以上國家政策表明:政府不但要加大在醫療衛生事業方面的投入,而且鼓勵社會力量參與國家醫療服務體系的建設,民營醫療機構、營利性醫療機構將進一步得到發展。

隨著國家“全民醫保”政策的推行、隨著國家對老百姓基本醫療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場將轉化為現實的市場。

第三章 專案投資的必要性與可行性

第一節 專案投資的必要性

本專案投資的必要性體現在以下方面:

(一)滿足××醫療市場的需要

1。健康意識的提高

××的文化教育事業不斷髮展提高,隨著××居民受教育程度的進一步提高、範圍的進一步擴大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強,潛在的各種醫療需求將逐步明晰。

2。支付能力的提高

隨著××的經濟進一步發展,各種醫療的高階需求將逐步增加;隨著“全民醫保” 措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當大的一塊潛在的市場將轉化為現實的市場。根據巨集觀預測,××人口在醫療保健方面的消費支出會繼續上升。

3。各種疾病的`變化

隨著電腦的逐步普及、工作生活節奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來的各種疾病的發病率將會上升,患者對各種醫療服務的需求增加。

以上的變化,將導致醫療市場的迅速放大、醫療需求迅猛增加。這種發展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫療服務機構為患者提供服務。 而××現有的醫療機構雖然有一定的規模,但總體來說目前在經營方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此,××縣××綜合醫院的建設,將能夠有效滿足××迅速放大的醫療市場。

(二)構建醫療服務體系的需要

隨著××經濟的增長、人們生活水平的提高,在意識上呈現出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫療的需求將呈現“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿意的診療效果,對醫療質量有較高的期望,又注重就醫過程的便利性、舒適性、私密性和專有性,而對價格的敏感性較低,附加值比較高。

以上這些變化要求醫療機構具備良好的服務能力,以滿足患者多層次的、差異化的服務需求。就目前而言,××現有的醫療機構比較注重硬體設施的建設,而其所提供的服務離差異化的標準還有相當的距離。因此,××縣需要管理水平較高,服務良好,特色明顯,具有國內先進水平的醫療機構的進入。

與其他醫療機構相比,優質的服務是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理,通過優化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發掘、促成轉化。同時,將經常性進行患者滿意度的調查,以及時掌握患者的意見和需求。作為××縣××綜合醫院,也將通過落實公司各項服務措施、提高醫院的服務能力,從而滿足××患者多層次的服務需求。

因此,××縣××綜合醫院的建設,將有效完善公司的醫療服務網路的戰略佈局,有效解決基層患者醫療服務的可及性問題。

根據以上論述,為了滿足××患者的需求、為××老百姓提供多層次的服務,××縣××綜合醫院的建設是十分必要的。

第二節 專案投資的可行性

一、外部環境的可行性

(一)政策層面

××縣委、縣政府十分重視民營醫院的發展,近年來年縣委、縣政府、縣衛生主管部門陸續出臺了衛生事業改革相關的配套方案和加快民營醫院發展的眾多舉措,大力引入市場競爭機制,提倡社會力量舉辦醫療機構,採取各種措施推進民營醫院健康發展,以競爭來改進服務、提高水平。給予民營醫院在機構和人員的執業標準、醫療機構評審、人員職稱評定和晉升、醫療保險定點醫療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫院享有同等待遇,使優秀民營醫院具備了加快發展的良好環境。

(二)市場層面

從市場的空間看:如前所述,××醫療市場的空間為 億元左右(不含每年新增),但目前的開發僅為 億元/年。加之××縣××綜合醫院地處縣城,可以輻周邊鄉鎮,巨大的市場基礎為未來××縣××綜合醫院的發展提供了良好的市場空間。

從眼科醫療支付能力來看:一方面,縣城經濟較其他地方發達,老百姓個人的支付能力強;另一方面,由於政府在衛生事業方面的投入比較大,醫療保障水平逐步提高。市場強大的支付能力是未來的××縣××綜合醫院迅速獲得市場份額的有力保障。

從老百姓對民營醫院認同度來看:由於××縣××綜合醫院的發展走在全縣改革開放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開放,民營醫療機構的發展程度比較高,民營醫療機構都能夠在自身約束和在衛生主管部門的嚴格監管下,規範經營。因此,××老百姓對民營醫院認同度相對比較高。

(三)資源層面

在人力資源、醫療技術、物資供應、品牌共享、資訊資訊、市場開拓等方面,××縣××綜合醫院將能夠與公司整體產生聯動,調動公司的優勢資源參與市場競爭。

二、內部環境的可行性

(一)技術層面的保障

目前對於符合要求的醫療機構來說,在基本臨床醫療技術已經趨於同質化,在技術上的競爭已經轉向高階、前沿技術方面。

醫院將大力引進技術人才組建學科梯隊,同時公司將通過在醫生支援、醫院間會診、醫生培養等方面的相關措施,以公司在某些領域的領先技術來推動××縣××綜合醫院的發展。因此,醫院臨床醫生的技術水平的和公司的技術支撐,為××縣××綜合醫院在技術層面上提供了保障。

(二)成功經營模式的保障

公司通過多年的探索,積累了豐富的市場經驗,對不同的市場具有很強的適應能力和開拓能力,並通過了實踐的驗證。

××縣××綜合醫院將借鑑公司成功市場經驗,全面拓寬“市場營銷”的涵義,著重於提升品牌知名度和美譽度;同時,通過品牌宣傳、社群篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發、建立醫生網路、醫生繼續教育等立體化的營銷方式,多渠道開發患者來源,快速提高市場佔有率,縮短市場培育期。

(三)專業化的管理能力保障

與××縣其他的醫療機構相比,××縣××綜合醫院在管理上將更加專業化。醫院將實行CEO與業務院長合理分工的管理體制:CEO主要負責醫院的經營管理和服務質量,業務院長主要負責臨床技術和醫療質量。通過這種合理的分工,實現優勢互補,使醫院的經營管理和醫療業務相得益彰。同時,實行院務會集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。醫院將根據經營的需要,對各各項工作的各項流程、規範、標準都有相應的制度安排。

(四)差異化的服務能力保障

××縣××綜合醫院將能夠將公司優秀的服務模式進行有效地移植,使患者服務工作得到有效保障,並不斷創新服務方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務,並形成相應的價格梯次為患者提供多層次的就醫選擇,滿足患者差異化的服務需求。差異化的服務將構成未來的××縣××綜合醫院的核心能力。 綜上所述,××縣××綜合醫院的建設專案,從各個主要層面來看,都是切實可行的。

第四章 ××縣市場狀況

第一節 ××縣經濟與社會發展情況

一、人口、經濟狀況

××縣××綜合醫院所在地甸陽鎮是××的政治、經濟、文化中心。20xx年實現總產值192620萬元,比上年增長13。2%。財政總收入17388元,增長17。58%,農民人均純收入2686元。戶籍總人口33。4萬人,城鎮居民人均可支配收入突破萬元大關,達11666元,增長9。0%。

二、衛生事業發展

全縣共有各類衛生機構30個,其中:縣級醫院4個,鄉鎮衛生院15個,門診10個,專科防治所1個。共有床位443張,衛生技術人員531人,每萬人擁有衛生技術人員16人。有137個村級衛生所,443名村級衛生技術員。 三、醫療保障狀況 20xx年末全縣參加社會養老保險人數9112人。參加農村養老保險的人數為5510人。參加失業保險人數為7608人。參加城鎮居民基本醫療保險人數為11565人。新型農村合作醫療參合人數286324人,參合率94。15%。

第五章 專案建設方案

第一節 建設規劃

一、院址選擇

擬建區位於縣城城北、施七公路以西或者國土、建設部門指定的其它建設地點。

二、建設規模

擬投資800餘萬元,專案佔地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建築面積約3000平方米、床位編制 張、醫院配備人員 人、設計最大門診量 人次/天。

三、診療科目及人員配置

包括預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科等診療。

第二節 環保、供電、給排水

一、主要汙染物來源

醫院汙物來自醫院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術室、藥劑室、洗衣房、浴室衛生間等的醫療垃圾和廢棄物。

二、設計原則

依據國家有關環境保護的政策法規和當地環境保護局、衛生局對該醫院專案的審批要求,解決好廢水、汙物等汙染問題,保護好環境,對醫院的廢水、汙物等汙染物進行有效的處理。經與有關技術人員現場檢視及資料收集後,結合多項同類廢水、汙物等處理的成功經驗,遵循執行可靠、管理方便、投資及執行費用經濟等原則,進行設計、建設。

設計依據、原則: 嚴格執行國家有關環境保護工作的方針政策,符合國家的有關法律、規範、標準。遵守《醫院汙水處理指南》有關醫院汙水處理的原則。

充分考慮醫院汙水汙物及生活汙水汙物排放的實際情況,切合醫院的實際採用實用、可靠的工藝技術和裝置,提高自動化控制水平和管理水平,並確保汙物處理系統投放後執行穩定,易於操作、管理和維護。 在重點設計處理工藝技術的同時,優化總體設計,避免二次汙染。

三、處理方案

根據有關部門的規定,醫院汙水排入汙水管道,必須符合《室外排水設計規範》的要求。按照國家環境保護局及衛生部門的要求,對於醫院的汙物進行有效的處理,一方面考慮細菌、病毒的種類和數量,另一方面還應考慮理化指標和毒理指標,對醫院汙水產生、處理、排放的全過程進行控制,全面考慮醫院汙水排放的基本要求,同時加強風險控制意識。結合醫院的特點,醫院汙水的處理採用一級或二級處理方案,根據汙水性質及本單位多項該類汙水處理成功經驗,確定採用混凝沉澱——消毒處理工藝;汙物按無機、有機垃圾分類收集處理,尤其對具有衛生學意義的病人檢查標本廢棄物等汙物,安排專人、定時、定點收集,並按要求進行嚴格處理,汙水、汙物處理構築物及設施與醫院整體建設同時進行和裝備。建立健全規章制度,配置專人管理,對已處理的汙水進行監控,並按規定及時報送衛生監測部門。醫院醫療汙水處理池擬設在生活汙水處理池旁,該工程全部完成投入運營後,可大大減少汙染物的排放量,消除汙水中所攜帶的病原體對水環境的汙染,使外排汙水達到國家允許的排放標準,滿足環境保護的要求,具有良好的環境效益和社會效益。

四、供電、給排水、消防設施情況

醫院的供水、供電將按有關部門的規定進行設計安裝,供電採用雙向電路,供水達到國家有關標準。按照醫院的具體設計標準,上報消防主管部門,獲得有關審批手續,並委託有關設計部門按有關消防規定設計,配置先進的消防器材,實行專人管理,完全達到消防驗收標準。

第六章 專案實施進度安排

本專案實施時間計劃一年。具體進度為:

一、20xx年6月—20xx年9月:完成專案可研報告、 申請立項等專案前期工作。

二、20xx年9月—20xx年11月:完成20畝土地購置工作。

三、20xx年11月—20xx年5月:建設辦公樓1幢及附屬設施(新建公共廁所1個50平方米,建立相應的汙水處理設施2個),建築總面積面積3000平方米。

四、20xx年5月—20xx年6月:建設綠地及道路面積 平方米。

第七章 投資估算

此專案總投資為800萬元,包括固定資產投資、流動資金投資和裝修費用,具體為:

一、投資 萬元修建門診住院樓一幢;

二、投資 萬元建設綜合樓一幢以及其他附屬設施;

三、購置醫療裝置 萬元。

第八章 專案效益評價

第一節 經營收入與經營成本估算

為了確定專案未來的經營和盈利情況,對專案的收入和成本費用作出接近實際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經營活動中形成的、會導致所有者權益增加的,與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入。主要包括成本和費用。

一、經營收入估算

根據目前醫院的經營規模、開展的收入專案及市場影響力,主要收入專案有醫療收入、藥品收入。根據其專案的收入價格和市場消費水平的預測,對未來5年的收入進行預測如下: 第1年預計可收入 萬元, 第2年預計可收入 萬元, 第3年預計可收入 萬元, 第4年預計可收入 萬元, 第5年預計可收入 萬元。

二、經營總成本估算

經營總成本包括主營業務成本、期間費用和稅金支出。其中主營業務成本主要包括醫療專案耗用的醫用材料、藥品、耗材等直接材料、醫護人員薪酬、醫院管理人員薪酬、裝置折舊、攤銷等。根據企業會計準則和公司相應的會計制度,結合目前的材料成本價格等,對經營總成本估算如下:

1、直接材料

按照目前醫院現有的物流供應渠道和資源,分別對材料的預計如下:

(1)醫用材料:按照醫療收入的20%來預計;

(2)藥品材料:按照藥品收入的80%預計。

2、員工薪酬

工資按照科室設定及人員配置,按照 人的編制,結合當地工資水平等預測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。

3、折舊費

按照企業會計準則及公司會計制度進行推銷,醫療裝置按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年採用直線法進行攤銷,其淨殘值率按5%;裝修費用按8年進行攤銷;籌備開辦費用在開業第一年進行攤銷。

4、維修費

維修費用主要考慮裝置的維修費,按照前2年10萬元/年,後3年40萬元/年進行預計。

5、其它費用

(1)水電、電話費用:水電按5—7萬元/年預計,電話費按0。5萬元預計;

(2)差旅費、汽車費用:差旅費按2萬元/年,汽車費用按每臺車3。6萬元/年;

(3)廣告、推廣等市場費用:第1年按收入的1%預計,以後按收入的0。2%-1%預計;

(4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預計;

(5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的3%預計,包括醫療糾紛支出、業務招待費等。

醫院開業後1-5年經營總成本估算明細如下:

(1)醫用材料:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

(2)員工薪酬:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

(3)維修費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

(4)水電費第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 (5)其他固定支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

(6)折舊費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

(7)其他支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 上述成本費用合計為 萬元。

三、經營利潤估算

根據對經營收入和經營總成本、稅金的預測,計算所得稅,本專案1-5年的利潤估算表如下:

1。第1年預計收入 萬元 ,第2年預計收入 萬元 ,第3年預計收入 萬元,第4年預計收入 萬元,第5年預計收入 萬元。

2。利潤額:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

3。所得稅:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

4。淨利潤為:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 第二節 財務評價

根據銷售收入、成本和利潤的預計,測算結果為:

一、營業收入:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

二、總成本費用:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

三、淨利潤:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 此專案總投資額為800萬元,其中醫療裝置等固定資產和裝修工程投 萬元,使用年限預計為 年。根據開業後5年預計的收入、成本及利潤情況,計算結果可以看出:

1、如不考慮專案建設期,此專案的靜態投資回收期為4。82年(所得稅後),專案的投資利潤率為21%(1-8年的年均淨利潤÷專案投資總額)。

2、此專案所得稅後內含報酬率達到19。08%,按照8%的設定折現率,專案稅後淨現值為 萬元。 綜合以上兩點,此專案在能實現預測收入、現金流的情況下,專案方案可行。

第八章 風險分析與風險對策

第一節 主要風險因素

一、 醫療風險

在臨床醫學上,由於存在著醫學認知侷限、患者個體差異、疾病情況不同、醫生素質差異、醫院條件限制等諸多因素的影響,各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風險,醫療事故和差錯無法完全杜絕。 醫療風險主要來自兩方面:一方面是由於醫療機構及其醫務人員在醫療活動中,違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門規章和診療護理規範、常規導致醫療過失所致;另一方面並非診療行為本身存在過失,而是由於其它不可抗、不可預測原因(如藥物過敏)所致,或在診療後患者出現目前行業技術條件下難以避免的併發症,其中以手術後併發症為主。

二、財務分析顯示,新醫院運營後的第二年就能實現盈利,以後逐年增加,本專案各項財務指標均比較理想,平均每年醫院收入 萬元人民幣,平均每年淨利潤為萬元人民幣。在此收益水平下,投資回收期 年(稅後,靜態,不含建設期),經濟效益良好。 本專案各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述,本醫院建設專案的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景,運營規劃也能夠得到有效實施,且風險可控,預期經營目標能夠實現。因此,本專案具有充分的可行性。機構的社會認知風險 我國民營醫療機構群體是在公立醫療機構處於壟斷地位的背景下產生和發展起來的,起步晚、積累少,各民營醫療機構之間技術水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫院誠信度低、缺乏自律,損害了民營醫療機構在社會上的整體形象。

三、市場競爭風險

不斷擴大的市場規模和國家鼓勵性的政策導向,將會吸引更多的社會資本進入醫療服務行業,加之現有醫療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強,這些因素都將導致市場風險不同程度存在。

第九章 可行性研究結論

本專案的建設,能有效滿足醫療市場的需要、也是實現××縣××醫療有限責任公司經營戰略目標的重要舉措。可行性研究表明:

第一,該專案在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,當地經濟水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場需求基數以及醫療服務需求客戶的多樣化需求,使得本專案實施後,能獲得充分的市場開發基礎。

第二,專案方××縣××醫療有限責任公司醫療管理模式產生集約效應。加之管理上的專業化,使得醫院在市場競爭中具備相當的優勢。

專案投資計劃書8

醫院建設專案投資計劃書

目 錄

一、 總論

1、專案背景

1)專案建設單位

2)XX縣醫療機構情況

3)宜章縣地理經濟狀況

2、專案研究依舊

3、結論和建議

二、 醫院需求預測和分析

1、世界人口老齡化趨勢

2、我國老齡人口現狀

3、老齡人口給醫療保健帶來的商機

4、XX縣生態旅遊產業帶來的商機

三、 醫院方向性選擇與定位

1、醫院的市場定位

2、康復醫院市場分析

四、 醫院的服務形式

1、診療科目服務方式及服務時間

2、床位編制

3、醫院功能科室設定

4、醫院組織結構、人員安排

五、 醫院佔地、綠化、裝置和儀器

1、醫院佔地建築面積

2、醫院裝置儀器

六、 醫院的投資預算

1、徵地費用

2、工程建設費用

3、室外費用

4、裝置費用

5、引進人才費用

6、不可預計費用

7、流動資金

七、 醫院五年內成本效益預測分析

八、 醫院建築設計要點

1、院整體設計

2、醫院設計提示

XX醫院專案可行性分析報告

一、總論

1、 專案背景

1)專案建設單位介紹

XX醫院(XX)有限公司由XX和香港XX有限公司合資成立;XX建立

於1995年,現有資產2200萬元,平均月利稅額120萬元,屬獨資經營。

香港XX有限公司是一家集工貿於一體的企業,在上海、深圳、均有投資

企業,該公司實力雄厚,信譽好。

2)XX縣醫療機構情況

XX全市有醫療機構335個,其中縣以上醫院58個,鄉鎮衛生院235

個,疾病控制(衛生防疫)、婦幼保健機構各13個,療養院1所,中心

血站1個,高等醫學專科學校1所,縣衛生職業中專學校3所,其他衛

生機構8個。有衛生技術人員13584人,病床1xx23張,衛生系統共有

固定資產94.5億元。

XX縣城區有5所醫院:縣人民醫院、縣中醫院、縣衛校附屬醫院、

縣婦幼保健院、康復醫院。上述5 家醫院因為體制、資金、管理等原因,

無法滿足因生活水平提高而對醫療保健的新需求。

3)XX縣地理經濟狀況

XX縣位於XX省南端。面積2142.72平方公里. 總人口56萬人。 地

勢南北兩端向中部傾斜,西北部向中部東部傾斜。最高的莽山主峰海拔

19xx.3米。主要河流有武水、章水、玉溪河、長樂水等。年均溫18.3℃,

1月均溫7.1℃,7月均溫28.1℃,年降水量1600毫米,無霜期292天。

主要礦產資源有煤、鎢、錫、鉛、銅、銻、鉬、大理石、石英石等30

多種。工業以採掘業為主。出口產品有結晶矽、矽鐵等,所以,經濟比

較發達。

交通便利,京珠高速、國道107線、國道106線、省道324線和京

廣鐵路彙集於宜章。東鄰汝城縣、西與臨武接壤,難與廣東樂昌、乳源、

樂清市交界,距廣州300多公里,北距郴州50公里。

2、 可行性研究的依據

1) 《康復醫院基本標準》、《醫療機構審批辦法》;

2)《郴州市20xx年國民經濟和社會發展統計公報》、《宜章縣20xx年

國民經濟和社會發展統計公報》

3)《20xx年中國衛生事業調查報告》、長沙東西現代醫院管理服務公司

資料庫和網站。公司顧問組。

3、 結論和建議

根據初步的論證,我們認為XX醫院具有獨特的地理優勢和定位優勢,

特別是如果在建築、策劃、醫療、管理、人才等方面採用現代醫院的人

性化管理理念,突出特點,發揮優勢,以宜章為大本營,高起點、高標

準要求,吸引郴州、湖南、廣東、港澳的病人,甚至全國的病人,醫院

的`前景是非常樂觀的。

但是,新建設的醫院自然有其缺陷和不足之處,有許多的困難和不可

以預見的因素。所以,我們要有清醒的認識,不可盲目的一味追求表面

的成功;醫院建設的投資是較長線的投資,一定要有長遠的打算和考慮,牢固基礎,創立品牌,優質服務,才有可能取得最後的成功。

專案投資計劃書9

一、專案背景

我國擁有世界上最豐富的石頭資源及碳酸鈣資源,也是世界上碳酸鈣生產大國;碳酸鈣工業總生產能力達400萬噸/年。碳酸鈣鈣粉體生產主要分佈在廣東的清遠和韶關,廣西的賀州桂林,湖南的郴州,江西的吉安贛州,湖北的隨州十堰,河南新鄉,河北滄州邯鄲,福建三明漳州寧德,浙江的瞿州麗水,江蘇的徐州,山東的泰安淄博。山西的太原長治,遼寧的丹東吉林,雲南的昆明,四川的資陽自貢,安徽的池州阜陽,貴州的全省,新疆的阿克善,內蒙的烏海,陝西的西安漢中,黑龍江的齊齊哈爾等等地區,都儲存有大量的碳酸鈣資源。據統計,全國的碳酸鈣資源按年產7000萬噸計算,使用600年都用不完,其他石頭加起來,用20xx年也用不完。

進入21世紀後,碳酸鈣行業在國外技術和資本的影響下,正逐步和國際接軌。企業規模大型化、產品系列化、品質高檔化和應用專業化已成為近期行業發展的主流趨勢。

中國優秀的投資環境,各地政府的大力支援和優惠扶持政策,廉價的勞動力市場是海外財團和國內投資的首選。

二、專案名稱及產品特性

產品名稱:石頭粉(碳酸鈣粉)生產的新型環保複合材料地板內牆磚外牆磚樓頂隔熱磚

用途及特性:適用於所有樓房樓頂、外牆、地面、內牆鋪設,如住宅樓、高層建築、賓館、酒店、大型商場、超市、醫院、廣場、家庭地板裝飾及牆面裝飾。產品美觀耐用,重量輕,可根據客戶需求製作各種花紋圖案,生產工藝簡單,不需要燒製,沒有汙染,與傳統地板磚比,生產成本低,投資少,回報率高,市場前景廣闊。

石頭粉(碳酸鈣粉)生產的新型環保複合材料簡況

〈一〉、石頭粉生產的新型環保複合材料的優點,DSCJ(點石成金)品牌商用樓頂、外牆、地面、內牆磚和高階桌布是由石頭粉70%(重鈣)和高分子環保材料經過高科技和先進裝置精心製造而成,其主要優點如下:

1、隔熱降溫,防水防潮能為樓房夏天節電40%以上;

2、耐磨抗壓 超強耐磨、抗衝擊、不變形、可重複使用、使用壽命一般為10-20年。

3、隔音性強,安靜是評價居住、辦公、療養環境優劣的基本指標。花崗石、大理石、木地板等隔音效果都不太理想。對於辦公居住建築,固體傳聲是令人頭疼的弊病,解決固體傳聲是一個難點。而DSCJ地板特有的表層和塑膠發泡墊層經無縫處理後,可充分起到吸音、隔音的功能,能隔絕15db-19dB的噪音,解決了噪音的煩惱。

4、石頭粉(碳酸鈣)外牆磚,樓面隔熱磚、地板磚和高階桌布,裝飾性強 色彩豐富絢麗,可任意拼圖,充分發揮自己的創意和想象,完全可滿足設計師和不同使用者的`個性化需求。此磚體材料有幾百種圖案和豐富的色彩,適合於不同裝飾風格的要求。無論是溫馨、典雅、豪華、古典、流行的裝飾風格,都可以從樣卡中找到答案。且無色差,耐光照、無輻射,長久使用不褪色。

5、地板腳感舒適 結構緻密的表層和高彈發泡墊層經無縫處理後,承託力強,緩衝重,玻璃器皿掉到地上不易碎裂,保證腳感舒適,接近於地毯,非常適合有老年人和孩子的地方使用。而在硬質地材上行走,腳感較差,長時間行走會痠痛和損傷腳骨。

6、防滑安全 光滑,柔性地板在區域性壓力作用下,會產生瞬時的彈性變形,使得表面摩擦係數隨即加大,行走時不易滑倒。而花崗岩、水磨石和地磚一類的地材,因其表面堅硬、光滑,表面磨擦係數只是塑膠地板的1/3,行人容易滑倒,只有通過採用表面凹凸構造來加大石材地面的防滑性,但凹凸表面的負面影響是容易積聚灰塵。對於幼兒園、醫院建築,防滑設計是一項需要特殊考慮的功能要求,尤其是兒科、老人病房和骨傷病房。此地板正是滿足了這一特殊要求需要。

7、環保清潔 綠色環保,無甲醛、無輻射,含有抑菌成分,可抑制細菌的附著和滋生,達到醫院嚴格的使用標準。無縫連線,避免地磚縫多和容易受汙染的弊病,起到防潮防塵,清潔衛生的效果。

8、維護方便 易清潔,免維修,不怕水浸和油汙,稀酸、鹼等化學物質的侵蝕,一般用溼拖布清掃即可,省時省力。安裝後無需打蠟,只需一般日常保養便可光潔如新。

9、應用廣泛 由於樓頂、外牆、地面、內牆磚獨特的材質和超強的隔熱降溫效能,加上鋪裝方便,施工快捷,安全性高,被廣泛運用在醫護環境、教育環境、辦公場所、酒店業以及輕工業部門等各種人流密集的公共場所。

10、質 輕 施工後之重量,比木地板施工後重量輕,比瓷磚施工後重量更輕,比石材施工後重量輕很多,最適合高層建築物、辦公大樓等實用。減低其大樓的承重量,安全有保證,且搬運方便。

<二>、DSCJ牌商用新型環保複合材料與其他材質地板相比較的優勢:

牌商用新型環保複合材料與瓷磚的比較

a) 目前瓷磚市場的質量及價格相差甚遠。從20元左右/平米至200多元每平米的瓷磚都有。但不管其質量如何,價格如何,其不可避免的都有二次變形的狀況。而此地板有著良好的耐磨性的同時擁有極好的柔韌性有效的阻止了類似狀況的發生。

b) 瓷磚在鋪設後每塊之間都會留有一定的縫隙,而在這條縫隙內會有很多的汙物無法清洗,給細菌的生長提供空間,並且給整體的美觀帶來遺憾。而此地板經過了梯形斜邊處理使其表面結合非常緊密,基本上看不到其縫隙所在。

c) 瓷磚在表面如因不經意的滴上水滴或地面反潮時會變的異常光滑,小孩和老人摔腳而受傷,而此地板經過了表面良好的防滑處理,有效的防止了此類事件的發生。

牌商用新型環保複合材料與複合地板、實木地板的比較

a)現今社會上所銷售的木質複合地板或實木地板,有部分產品達到了國家標準或國際標準。其國家標準是E1標準,而國際標準E0標準。E1標準是指1升空氣中含有害氣體量小於1.5mg。E0標準是指1升空氣中含有害氣體量小於0.5mg。但不管是哪種均含有害氣體,只是量的大小,實際應該是說對人體所造成的危害程度輕重不同。一般這裡所講的有害氣體是指,苯類劇毒性氣體和荃類氣體,而此地板是有聚乙烯和重鈣粉高溫壓制而成,不揮發任何有害氣體,不對人體造成任何傷害。

b) b) 各種木質地板鋪設過程中要在水泥基礎與地板之間設定一層地墊。木質地板和基層間沒有任何連線措施。因而地板和水泥基層中間就形成了一個架空層.很多有害細菌在此繁衍,並通過地板之間或地板和牆壁之間的縫隙,漂浮在室內空氣中。人吸入後對人體造成不同程度的傷害。而PVC地板是用水性環保專用膠將PVC地板和水泥基層緊密的結合為一個整體。因而阻止了各類細菌的滋生,保護人體的健康。

c)眾所周知木質地板怕水,一旦進水會造成地板開裂,鼓起等現象。而PVC地板耐水性特好,它用在洗浴場所長時間的泡在水中都沒有問題。

d)木地板每塊的連線是用粘接膠,粘接並用鞋釘釘在一起的,而地板連線處在受到熱脹冷縮的作用時易開裂或鼓起。而PVC地板每塊之間不用膠水連線,是經過了特殊的梯形斜邊處理有效防止了地板的開裂起鼓現象的發生。

e)此新型環保複合材料好的耐磨效能,它廣泛適用於家庭 醫院 辦公 商場等場所。

f)此新型環保複合材料裝時無任何灰塵,並且鋪裝工藝簡單速度快,從而避免對裝修後的居室產生二次汙染,而木地板和瓷磚在鋪設時因剪下產生很大灰塵,並且鋪設複雜,對居室產生不同程度的汙染.

g) 目前市場上絕大多數地板如12-18mm厚的實木地板、竹地板、普通實木複合地板及厚度超過8mm的強化木地板,均不宜用於地面採暖輻射系統,否則都將影響熱量傳導或導致地板變形。此地板是專為地暖供熱的地板,在國外十分普及。我們建議使用質量好的地板。

<三>、DSCJ牌商用新型環保複合材料結構: DSCJ牌商用新型環保複合材料產品自上而下分別為:特殊UV層(免打臘)、透明耐磨層(超強耐磨)、印刷層(花色)、玻璃纖維層(尺寸穩定)、耐壓穩定層、高彈發泡層(腳感舒適、吸音15dB),外牆樓頂另加隔熱降溫防紅外線塗層。。

h)桌布可分中、高和頂級,主要出口歐盟國家,是目前最為流行溫馨、典稚、豪華、古典、裝飾桌布。可防水、防火、防潮,保養後光潔如新。

〈四〉、點石成金生產的新型環保複合材料和PVC塑膠的區別

大家都知道,點石成金是和石頭打交道的,利用石頭粉進行填充塑料產品,降低企業生產成本,幫助企業獲得更高的利潤,是點石成金的強項。在塑料製品中新增的石頭成分越多,產品的價格就越便宜;產品價格越便宜,企業就能賺取更多的利潤。石頭新增技術(主要是碳酸鈣粉新增),一直是國內外技術人員一直想攻克的難題,目前當今世界一流塑料企業,石頭新增也只能達到產品比例的50%。在石頭新增技術當中,點石成金一直走在同行業的前列,不論是生產石頭造紙還是石頭造新型環保複合材料,石頭在產品中的成分比例都在70%以上。有的產品甚至可以新增石頭達到80%以上,最高可以新增到83%。

點石成金生產的新型環保複合材料地板磚和牆磚和其他企業生產的PVC塑膠地板最大的區別:

點石成金生產的新型環保複合材料地板磚牆磚系列產品,石頭比例高達73%,大家知道,塑料新增主要是新增碳酸鈣粉,其他企業生產的PVC塑膠地板磚,碳酸鈣比例只有50%,而他們只能新增碳酸鈣粉,而且製成的產品塑料成分過高,在安全防火方面,存在隱患;另外一個缺點是生產的塑膠產品硬度不夠,挺度也不夠,在環保方面,生產當中會排放大量的二氧化硫,對生產車間會造成一定的影響。

點石成金在石頭粉的活性處理方面,擁有一流的專業技術人才,這就決定了點石成金在利用石頭方面可以大做文章;我們不一定要用碳酸鈣粉來生產地板磚,我們可以利用任何石頭來作為產品新增填充,只要是石頭點石成金都可以用來當做寶貝。大家知道,許多石頭是沒有價值的,但石頭到了點石成金這裡,它就可以創造最大的利潤。可以利用的石頭有:大理石,鵝卵石,石灰石,方解石,花崗岩,包括各種礦石等等,點石成金都可以變廢為寶。

〈五〉、點石成金生產的新型環保複合材料地板磚特性:

1.耐磨抗壓 超強耐磨、抗衝擊、不變形、可重複使用

2.隔熱降溫、夏季可為居民節約40%以上的用電,隔音性強 安靜

3.碳酸鈣地板和高階桌布

4.地板腳感舒適

5.防滑安全

6.環保清潔 綠色環保,無甲醛、無輻射,含有抑菌成分

7.維護方便 易清潔,免維修,不怕水浸和油汙,稀酸、鹼等化學物質的侵蝕

8.應用廣泛

9.質 輕

10.隔熱降溫減少陽光輻射。

三、生產工藝

石頭粉(碳酸鈣)生產的新型環保複合材料地板磚是點石成金公司繼石頭造紙技術的基礎上對裝置進行改進而新開發的產品。生產工藝流程為:

石頭破碎-石頭粉碎-篩選-活性處理-攪拌-送料-混合密煉-擠出-壓延-冷切-拉直-裁剪-壓制-拋光-絲印-成品-裝箱。

全部生產過程為流水線生產。

四、裝置原理、產能、要求及效能

石頭粉(碳酸鈣)生產的新型環保複合材料地板磚的生產不需要造粒直接由粉體與塑料PVC混合加少量助劑完成,要求粉體細度達到800目,重鈣輕鈣均可,對石頭沒有限制。

生產原理:由粉體和塑料混合後直接進入擠壓機進料口,經密煉機螺桿將原料混合製成流體擠出至膜頭,經四輥壓延讓板材達到2毫米,3毫米,4毫米不等(根據客戶要求),然後冷切拉直送至工作平面臺自動裁剪,由壓制機根據客戶要求按厚度3-6層進行壓制而成。壓制後將表面進行UV塗層處理然後根據客戶要求表面印刷,印刷圖案可以選擇,印刷後即完成成品裝箱。

裝置膜頭寬2.4米,產品寬2米,長20米,每小時產平方面積約300平方,根據紙張厚度不同面積不同。

裝置功率600KW,轉速1分鐘約30米,年產量15000-20000噸,裝置生產效能穩定,使用壽命可達20年。

五、生產成本(概算):

1、主要原料:800目石頭粉(碳酸鈣)比例70%,PVC比例20%,助劑10%

800目石頭粉(碳酸鈣)自行生產每噸150元人民幣,廠家送貨300元/噸;

PVC市場售價每噸10000元人民幣,助劑每噸按5000元計算。

2、生產直接成本:

1)、石頭粉300元/噸X70%(用量)+PVC10000元/噸X20%+助劑5000元/噸X10%+電費600度X0,70元/度+人工200元+折舊100元=3430元。

2)、3430元X2.5噸+3430元X2.5噸X10%(材料上浮)=9432.5元。

3)、外牆樓頂的隔熱牆磚成本每平方增加100-150元,銷售價格可在200-250元每平方。

六、市場銷售價格:

每平方市場批發價格60元。

每小時2.5噸原料可產地板磚300平方。

按最低面積計算:300平方X60元=18000元。

七、利潤

每小時產2.5噸面積計劃利潤:銷售價格(18000元-生產成本9432.5元)/2.5噸=3427元/噸

年利潤:20000噸X3427元=6854萬元

八、淨利潤

上繳銷售稅收;6854萬元X6.3%=431.8萬元

上繳增值稅:6854萬元X17%=1165.18萬元

上繳企業所得稅:6854萬元-431.8萬元-1165.18萬元=5257萬元

5257萬元X25%=1314.25萬元

企業淨利潤:6854萬元-431.8萬元-1165.18萬元-1314.25萬元=3942.77萬元

九、回報率

裝置投入回報率為123%,裝置投入一年收回投資;加固定資產的投入回報率為100%,總投資回報15個月收回全部投資。

綜上所述,用石頭(碳酸鈣)通過本公司生產的配套生產裝置直接生產的新型環保複合材料地板磚,不需要燒製,沒有汙染排放,低碳環保,節能,生產成本低,投資回報率高等特點;外牆樓頂磚的隔熱降溫更讓傳統燒製磚無法替代,能讓每棟建築物至少每年節電40%以上,可以減輕樓房重力,減少熱排放,延長樓房使用壽命;該專案的誕生,將為城市建設增添新的樂章,在十二五國家規定的節能減排方面更是具有劃時代的意義,城市樓房的外牆外觀建設更加亮麗堂皇,因此新型環保複合材料的誕生將是十二五規劃中最理想的創業投資專案。

專案投資計劃書10

專案名稱:天門民生農產品股份有限公司

所在國家(地區):中國

申報日期:20xx年04月12日

保 密 承 諾

本商業計劃書內容涉及商業祕密,僅對有投資意向的投資者公開。要求收到本商業計劃書時做出以下承諾:

妥善保管本商業計劃書,未經本人同意,不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業祕密。

一、 專案基本情況

二、專案主要內容概述

(一)企業的宗旨(200字左右)

(二)專案提出的背景和必要性。包括:

1.國內外研究現狀和發展趨勢;

2.現有技術成果來源及其智慧財產權狀況;

3.技術的產業關聯度分析以及技術突破對產業技術進步的重要意義和作用;

(三)專案國內外市場分析。包括:

1.國內外現有份額和市場優勢分析;

2.專案可能形成的產業規模和市場前景分析;

(四)專案主要研究開發內容。包括:

1.專案的主要研究開發內容、關鍵技術和創新點、先進性和成熟度分析;

2.預期的主要技術指標、經濟指標和達產規模(必須有具體量化指標);

(五)專案實施的.技術方案。包括:

1.技術路線、工藝流程;

2.可能存在的環境壓力及環境保護方案;

3.產品技術性能水平與國內外同類產品的比較; 4.擬建公司的原材料供應及外部配套要求; 5.已經獲得的自主智慧財產權;

(六)專案預期的總體目標和階段目標。包括: 1.專案總體目標(開發年限、預期規模、預期效益); 2.開發的分階段目標、進度安排;

(七)專案實施的現有基礎。包括:

1.現有基礎和已完成的工作(生物醫藥專案要明確專案進展,並提供臨床批件、臨床試驗報告、生產批件、(試)生產文號等相關證明檔案);

2.現有人員組成、執行機制(匿名描述);

三、產品與服務

(一)介紹擬建企業的產品與服務。包括:

營銷模式、利潤的來源、持續營利、對客戶的價值等分析。

(二)競爭對手分析及比較

1.有哪些技術雷同的產品現在已在市場上出現及市場營銷情況; 2.有哪些相同技術的產品現在已在市場上出現及市場營銷情況; 3.待開發的產品與上述產品相比的相對優勢和市場前景等分析;

四、市場營銷

介紹企業對該專案的營銷策略。包括:

1.市場分析和定位;

2.競爭環境、競爭優勢與不足;

3.營銷戰略、模式和預期達到的目標;

4.營銷團隊組成、結構和不足(匿名描述);

五、財務預測

(一)投資概算表

單位:萬元人民幣

(二)融資計劃表

(三)概算說明

對以上概算表內各欄目作逐項說明。

專案投資計劃書11

第一章 專案總論

(一)專案名稱

xxxx二手車交易市場建設專案。

(二)專案建設地點

江西省宜春市上高縣城郊

(三)專案的發展方向

綜合在技術、市場、網路、資金等資源方面的優勢,在宜春市政府、上高縣政府的指導下,共同將“xxxx二手車交易市場建設專案”,打造成以網際網路為資訊平臺;以新型交易市場為經營平臺;以質量認證和標準化管理為服務平臺;延伸和突破現有二手車交易市場的傳統形式,開闢一個嶄新、開放、多維、立體的市場空間和場所,建立一個覆蓋全市、輻射全省、具有一流品牌的現代化新型二手車交易市場,實現企業經營和資本市場的全面成功。

(四)專案建設的必要性

(1)二手車的新交易模式勢在必行

現代化的二手車交易模式在國外已經非常成熟,在中國,老交易模式已經運行了20年,具體到XX市,傳統的二手車交易散、亂、差,存在巨大的監管漏洞,健全新的現代化二手車交易模式,建設集中管理合法經營的新型二手車交易市場勢在必行。

(2)二手車市場轉型的需要

中國目前的舊機動車交易市場,實際上是物業服務物業管理,資訊服務、過戶服務、管理等內容,因此舊機動車交易市場必須轉型。二手車現代化交易新模式的建立,將充分發揮目前二手車交易市場聚集的市場人氣、集中交易、政策便利、一套龍服務、流通訊息量集中等優勢和特點,擁有蓄勢待發的先機,實現舊機動車交易市場轉型。

第二章 我國二手車市場的發展趨勢

(1)銷量大幅度增加

據中國汽車流通協會統計,僅20xx年1至11月,全國二手車累計交易量就已經達到了224.7萬輛,超過20xx年全年總量,同比增長達27.57%,交易額總計達900.3億元,同比增長51.9 %。此外,在利潤和銷量雙雙增長的同時,二手車交易量的增速也比新車銷量增速高出4.38%。

(2)二手車平均交易價格上升

國內二手車市場的一大特點就是,在新車價格不斷下降的情況下,二手車平均交易價格卻出現了上升,平均交易價格超過4萬元。 二手車檔次在不斷提高,以往二手車市場中的主力如“小面”、“212”等低端車型已經從主流車型慢慢淡出,高檔汽車所佔份額呈上升趨勢。目前家用轎車已經佔據了二手車市場的半壁江山,而進入統計的其他低附加值品種如摩托車等,份額則大幅度縮減。據統計,20xx年二手車交易中,轎車交易佔了總交易量的近一半,同比增長達42.16%。

(3)汽車更新換代頻率加快

二手車逐步走向低齡化,車況也得到了提高。統計顯示,目前市場上,3年以內的準新車佔交易總量的34.51%,比前年同期增長0.54% ;3至10年內的`二手車佔交易總量的57.55%,但卻比前年下降了2.8%;而使用年限在10年以上的老舊車僅佔交易總量的7.94%。更多低齡化車的進入,無疑提升了二手車的身價。

(4)20xx年二手車市場將迎來大發展

對於今年的二手車市場,行業內人士普遍表示樂觀。因為,汽車的平均置換週期一般為5至6年,那麼20xx年、20xx年“井噴”時期市場銷售的799萬輛新車,即將進入更新期。同時,市場環境的改善、消費者消費觀念的變化,以及汽車保有量的積累,這都為二手車的發展提供了契機。20xx年,國內城鎮人均可支配收入增長率首次超過了GDP增長率,人們收入的增加直接擴大了市場的內需,這也帶動了汽車市場的快速增長,同時也帶動二手車市場保持高速增長勢頭。今年,政府加大惠農政策的實施,使廣大農民迅速富裕起來,這使本來就對二手車市場有很大需求的農村,有機會逐步將需求勢能轉化成實際行動。

(5)競爭將更趨激烈

隨著二手車流通政策法規的不斷完善,二手車流通環境將有利於行業健康、快速發展,稅收不公、行業准入、誠信缺失等制約行業快速發展的一系列問題,將得到徹底或部分解決。同時,絕大多數二手車流通企業將完成原始資本積累,逐漸走向品牌經營階段,跨地區的大型和超大型二手車流通企業將會出現。

第三章 目標定位

xxxx二手車交易市場建設專案的發展是建立一個具有以標準為平臺、交易為主導、賣場為基礎、網路為先鋒、金融為後盾五個特徵的現代化二手車新型交易市場。

(一)階段性目標

第一階段:進行前期投資500萬元;20xx 年 月前,在xxx城郊初步建立一個

二手車交易市場。

第二階段:20xx 年,二手車交易網路進一步擴大,通過融資、信貸等手段,

總投資5000萬元,建設一個市場面積 平方米,佔地 畝,交易大 廳面積達 平方米的現代化新型二手車交易市場。

(二)市場的經營目標預測

到20xx年,市場年銷售二手車達 輛,銷售額達 萬元。

第四章 專案投資估算和資金籌措

(一)專案投資估算

第一期預計投資xxx萬元,第二期擴大投資到xxxx萬元。 (二)資金籌措

本專案資金全部為自籌。

第五章 專案風險分析及風險防範

專案在實踐上也存在各種風險,可以歸納為存在的五大風險:經營風險、管理風險、政策風險、安全風險、資訊風險。

(1)經營風險的防範:

防範原則:風險分散化;盈利多點化;加盟體系利益緊密化;競爭的包容化;拓展的快速化 ;

(2)管理風險的防範

防範原則:管理規範化;人員專業化;制度創新化;

(3)政策風險的防範

防範原則:合法經營;約束機制;預警機制;

(4)資訊風險的防範

防範原則:創意無限,市場為先,亮點不斷、精彩不斷;奉行資源共享、資源整合的發展理念;堅持市場化的運作理念;貫徹強勢推廣、乘勢造市的行動理念。

第六章 專案綜合評價

(1)適應了市場的需求

我國的汽車產業正處在快速發展期,汽車貿易市場正在向規模化、多元化、現代化、品牌化方向發展,擬建設的“xxxx二手車交易市場建設專案”正適應了國內汽車市場發展的這一新趨勢。

(2)政府和政策的大力支援

該專案是符合國家商務部、公安部等部委聯合下發《二手車流通管理辦法》,和省商務廳、公安廳等部門下發的xx省《關於進一步規範二手車經營行為促進二手車市場發展的意見》等政策,必將得到有關部門和政府的關心和扶持。

(4)具有品牌優勢的服務功能齊全的新市場

專案建成後,將在省內、市內建立一個以xxxx二手車交易市場為平臺;以質量認證和標準化管理為服務;延伸和突破汽車舊交易市場的傳統形式,樹立一個嶄新、開放、多維、立體的市場空間和場所,建立一個覆蓋全市、輻射全省的具有一流水準的現代化二手車拍賣市場。

專案投資計劃書12

1.專案概述

1.1 創意背景

巨集觀背景:

(1) 中國農副產品的外貿出口經常受阻,雖然部分原因是進口國家的貿易壁

壘,但我們自身的問題也不可忽視,所以,提高農副產品質量,會對外貿交易產生積極影響。

(2) 其他國家的綠色有機食品所佔其國家食品市場比重比較大,如德國在99

年便已達到40%,美國24%,日本30%,而中國當時還不足1%,顯然差距很大。中國人民所消費的綠色有機食品量無論是絕對量上還是比例上,都稍有差距,而且主要原因是市場供給有限,有求無供。為了滿足人們的消費需求,提高人們健康水平,改善生活質量,提高全民身體素質。

(3) 2008年奧運會籌辦期間,食品質量衛生問題也成為一些別有用心的人為

奧運添堵的藉口。雖然其居心不軌,但也提醒了我們食品衛生質量的重要性。提高食品質量衛生,增強營養健康服務意識,不是為了迎合某些國家、某些人的要求,而是為了中國人民的健康。

微觀背景:

隨著人們收入的不斷增加、生活水平的普遍提高,對生活質量的要求也日益凸顯。而作為關乎每個人的生命、健康安全的食品衛生、質量無疑更被人們所重視。眾所周知,因食品中農藥殘留所導致的疾病不斷增加,有越來越多的病人是因食品質量問題而備受痛苦,因此,各種農副產品作為我們每個人日常生活都離不開的必需品,在衛生質量、營養搭配方面的要求必然越來越高,問卷調查第8題統計結果中,有97.5%的人們注重食品的營養即說明這種趨勢。(見附錄3)然而,就目前國內市場上的各種農產品市場情況來看,為廣大消費者提供服務的,大部分是農副產品市場(問卷調查第4題結果顯示69.3%的被調者在傳統農貿市場購買日常食品),而其中都是多個商販分散經營,但問卷結果卻反應出共計89.2%的人們不信任或不確定農貿市場產品質量,這說明了產品和服務的質量不能滿足人們的更高需求。

這樣一來,很多對農副產品衛生質量及服務質量有較高要求的消費者就很難得到滿足。雖然有些超市也提供一些種類的農副產品,但調查顯示70.4%的人們對這類超市質量、衛生、服務等不滿意(問卷問題9),而且它們沒有產品營養方面的配套服務。然而,問卷問題12顯示87.4%的人們歡迎營養搭配諮詢服務。我們的創業創意正是基於現有農副產品市場產品魚龍混雜,質量不一,人們又對健康營養的日益重視,而相應的市場服務一片空缺這一形勢的。

1.2 產品及服務介紹

我們的專案是創立一家專門經營農副產品的公司(綠康公司),公司直接面對消費者,採取的經營方式類似於超市與專賣店的綜合,專門經營各種農副產品,且獨家經營,比超市更專一化、專業化。所銷售產品均經過國家食品衛生檢驗機關檢驗合格,農藥殘留量均符合或高於國家標準;在產品衛生及外在包裝等方面做出更大改進,提高產品品味;自設質量檢驗部門和營養成分測定小組,不但對產品質量嚴密把關,而且還測定各種產品中的營養成分比例,為消費者提供營養搭配建議,同時增加有關食品營養學的相關知識,結合日益被重視的食補相關理念,發展、完善自身優勢。通過一系列的優質服務、各種優質農副產品的供應,在營銷、經營過程中樹立公司的良好信譽形象,以此求得生存機會,進而進行進一步的發展擴張。該專案主要以提供更優質的產品、更全面的服務來滿足消費者的高要求,提升農副產品的附加值,以此提高盈利空間。

產品服務特性——綠康公司既重視自身產品,又注重服務,實現“優質產品+專業服務”相結合的經營理念。在同行業內,逐步提高產品質量,增設獨特服務,提高市場競爭力。

優質產品方面:

公司的農副產品將嚴把質量關,初期,原材料將以採購形式為主,在對原料產地進行綜合選擇的基礎上,既要對生產者進行信譽調查瞭解,又要對產品質量進行嚴格檢查。已採購的質量合格的原材料還要經過衛生清理、營養成分測定,在產品包裝或銷售架上註明各種商品營養成分含量,以供消費者結合需求合理選購。

專業服務方面:

公司設有專門的營養健康知識研究及諮詢部門,在研究測定產品營養成分的基礎上,結合營養學知識,為顧客提供營養知識諮詢服務,同時為消費者提供合理的購物參考意見。對於長期購買量較大客戶,公司將建立專門檔案,在其飲食方面提供更多更深入的營養搭配建議,以及其他相關的營養健康知識。 具體服務如下:

(1)營養諮詢:聘請營養師為顧客在飲食生活方面的營養搭配諮詢提供服務。同時為前來購物的顧客提供基於營養搭配的購物建議。

(2)特殊人群飲食指導:為特殊人群如病人等提供飲食方面的指導。

(3)食物營養研究:為相關單位或個人等研究農副產品的營養搭配等服務。

(4)生活保健指導:為會員顧客提供全方面的生活保健指導。

這些免費服務專案的推出是綠康的特色經營點之一,是為了顧客全面的營養飲食、營養生活而推出的特色服務。

1.3 競爭優勢及問題

1.3.1 競爭優勢

(1) 有利於改善民生:現階段,農業人口占我國總人口的比例很大,農民生活水平的提高很大程度上依賴於農副產品的收入,提高農副產品的附加值,是增加農民收入的很好的途徑;同時,政府對農業的重視在一定程度上將為公司的發展提供一定的有利條件。 (2) 滿足人們營養健康方面不斷提高的要求,清潔衛生、高質量、合理搭配營養的農副產品能夠較大程度改善人們身體將康狀況,減少因食品問題而導致的疾病。同時,合理的飲食搭配將更有利於消費者整個家庭的幸福。 (3) 國際上農產品價格普遍較高,而且也更重視產品質量、營養等多種指標,對產品需求有較高要求。相比之下,我國雖地域廣闊,但是農副產品的價格確實不高,附加值比重太小,仍有很大的利潤空間有待提升。隨著經濟發展,人們生活質量要求的日益提高,必然對這一行業的發展起到很大的促進作用。 (4) 提供的飲食搭配、營養結構等附加服務,一方面可以吸引消費者,另一方面也能夠更大幅度增加產品的附加值。

1.3.2 問題

1.4 市場定位

我們公司的產品初期把目標消費者定位在中高檔收入階層。在國內,鑑於目前不同收入階層人們對飲食衛生、健康、營養搭配方面的重視程度不同,以及經濟水平的制約,將以80%的力量投入在該群體,以期在初期能迅速開啟市場,同時,以約20%的宣傳力度,逐步向低收入水平群體滲透健康觀念,引起大眾對食品質量的重視,以發展潛在消費群體。中高收入人群基本的生活問題已解決,(1) 質量監測要求有一定技術水平,要嚴格把關;營養成分分析要聘請有豐富經驗並且權威的營養師,做好市場宣傳工作。 (2) 新建公司要樹立自己的`信譽形象需要付出較大努力,對公司的經營管理能力是一個較大考驗。 (3) 初期公司選址、技術人員聘請、市場宣傳等工作的投入會比較大。 (4) 開拓一個新領域,開創一種新的經營模式,既要有系統的經營理念又要很好的向其他經營模式學習,借鑑豐富管理經驗,要求管理者有在實戰中學習、在學習中快速成長的良好素質。 更重視休閒健康,開始追求更高生活質量,食品衛生、無害、營養豐富等高品質對身體健康影響較大,對該人群有較大吸引力。

基於產品的市場定位,公司將把以北京為首的大中城市作為主要目標市場。大中城市既有較大的市場規模又有許多成功企業成熟的經營模式和管理經驗,一方面可以使自身有更大的發展空間,另一方面又可以參考、借鑑先進企業的經驗,在實戰中不斷積累經驗、不斷學習,這樣更有利於自身的發展壯大。

1.5 團隊概述

創業初期我們主要籌劃、執行人員主要有三個:市場營銷專業人員,財務專業人員,資訊管理專業人員。後期將根據專業需求、技術問題、資金政策等具體情況,吸納其他人員加入。

對於各方面工作明確個人分工。在重大決策方面,主要以表決方式確定最終方案;在涉及到相關專業知識方面的工作時,根據資深的專業人員提出的建議為主體,各自從自身角度出發,對方案提出問題或建議,進而快速對工作方案進行調整或補充完善。這種工作方法、決策方式在創業初期既高效又可以使決策更合理,不至於發生太大偏離。

這一團隊合作模式只是在初期採用,當公司各部門籌劃、建設完成後即進行改革,採取正規科學的管理體制和組織架構。

1.6 財務概況

公司根據不同發展階段採取不同財務政策。

公司成立初期,以有限責任公司的形式註冊成立,註冊資本500萬元。其中以風險投資者出資為主,佔公司股份的60%,其餘為自身出資。 經過2——3年的發展積累,當公司具備一定實力,到了發展中期準備進一步擴張時,為了增強公司的融資能力,公司將根據具體情況,改變公司形式,轉變為股份有限公司,從而進行更大規模的融資,用於強化企業競爭優勢,並適當地擴大公司規模。在此階段計劃再融資500萬元。 到發展成熟階段以後,將依據公司具體情況,制定相應的財務政策。

2.專案創新點概述

2.1 產品創新

在產品為綠色有機食品的基礎上,公司還對其營養成分進行測定,並制定相應的標準。通過產品營養成分的測定和介紹說明,為消費者提供更科學的營養搭配選擇,從而增加了產品的附加值。

2.2 經營管理

特色服務,為消費者提供營養健康知識諮詢服務,針對特殊顧客的身體及健康狀況提出一些合理化建議。

2.3 社會責任(國計民生)

綠康公司把自身的經營理念和長期發展與國家的發展、人民生活質量的提高緊密聯絡起來。首先,公司經營的綠色有機農副產品,在提高產品質量的基礎上,增加了產品的附加值,從而提高了農民的勞動收入,有利於促進農業的發展,改善農民的生活水平。其次,產品質量的提高,農藥殘留量的降低,營養知識的普及,將在長期內提高人們的身體健康水平。特別是對於處於生長髮育期的兒童和青少年,以及一些病人、老人等一些特殊人群的健康影響較大。另一方面,隨著公司規模的發展壯大,將為社會提供越來越多的就業崗位,不僅如此,公司與員工建立的平等良好的關係,決定了公司在自身發展的同時,必然會致力於提高員工的福利待遇,改善職工生活、工作條件,發展建立新型勞資關係。

3.市場分析

3.1國內國際法律及規定

食品的農藥殘留量標準要求越來越高,特別是農副產品對農藥殘留量的要求,比如:目前,我國已制定了79種農藥在32種(類)農副產品中197項農藥最高殘留限量(MRL)的國家標準。

國際綠色消費的法律環境,在綠色消費浪潮興起的今天,一些國際組織和國家的政府都作出了比較強烈的反應,並形成了有利於綠色消費蓬勃發展的法律環境。據瞭解,國際上已簽署的與環境和資源保護有關的法律、公約、協定或協議已多達180多項。國際標準化組織制定的ISO9000(即國際貿易商品在技術、安全、衛生、環保等方面的質量保證體系)系列標準和1995年4月起實施的ISO8000(即國際環境標準制度)等協約、協議還明文限制或禁止很多產品的國際貿易。在烏拉圭回合貿易談判簽署的最後檔案中,不僅把製成品而且把農產品也納入了世界貿易組織體系,給農產品打上了明顯的“綠色”標記。從1977年德國率先制定“藍色天使”計劃開始,到目前為止,已有90多個國家和地區的政府正式推出了環境標誌制度。

國際上對食品質量的要求也是越來越高,特別是歐盟、日本、美國、德國等比較發達的國家和地區。在一再提高的國際食品衛生質量標準下,我國的產品出口等貿易方面也受到了一定程度的打擊。因此,提高產品質量標準是必然趨勢。

3.2 市場環境和競爭對手分析

3.2.1 市場環境分析

目前,我國農副產品的銷售方式以農貿市場為主,散戶零售,沒有產品提高質量和服務水平的動力;其他一些水果蔬菜店都是小規模的經營,而且是一般的銷售商,產品相關服務少之又少,甚至沒有;部分超市有水果、蔬菜、米等產品,但是都是作為一種兼營的產品,沒有比較專門的服務,而且在產品質量及外觀方面均沒有做額外的加工處理。因此,就國內農副產品銷售市場的總體情況來看,做農副產品專業化方面的經營有一定的市場條件,具備自己的競爭優勢——食品營養搭配方面的專業知識介紹服務、以公司信譽形象對產品品質向消費者負責、種類更齊全的產品組合。

以上所列示的各種農副產品的銷售方,在未來進入市場時,都是潛在的競爭者,針對競爭對手的不同優勢,要採取不同的競爭策略。市場競爭必然是殘酷的,不過面對如此大的消費群體,市場這塊蛋糕可以有不同的分割方法。我們產品針對的消費者主要是中高等收入家庭,屬於更高享受層次的健康營養需求,目標消費者是中上層社會人群;而普通農貿市場的主要消費者將是較低收入的普通家庭,市場定位存在一定差異,雖然競爭是不可避免的,不過市場定位的差異化一定程度上緩解了初期進入市場的外部壓力,有利於公司在學習中快速成長起來;對於超市,農副產品的經營只是其兼營的小份額商品,利潤相對於其他產品也相對較低,超市並不會把農副產品的銷售作為主要利潤來源,而更多的是以產品的全面性、服務的多樣化來吸引消費者,並促進其他產品的銷售,所以,對超市,雖然初期會對其產生衝擊,但不會對其利潤額產生較大影響,到發展階段,可以根據超市經營農副產品的主要目的而制定不同的競爭策略,以聯盟和競爭相結合為核心方式解決互相之間的問題。當有足夠的影響力和實力以後,就可以以發揮自己的優勢為主要競爭手段,通過明顯優勢的展現,吸引消費群體,爭取更多層次的消費者,擴大市場範圍,爭取更大的市場份額。

3.2.2與競爭對手對比分析

(1)競爭分析:目前北京市場上蔬菜、水果等食品類超市逐漸興起,但是專門從事經營有機食品、綠色食品、無公害食品的卻是屈指可數,其中做得比較好的是北京生態園商業連鎖有限公司。

(2) 各自的競爭優勢比較

長遠集團公司

公司簡介:長遠集團,創建於1998年,現已成為集綠色食品研究、種植、養殖、生產、加工、銷售、零售連鎖、生態農業觀光旅遊等為一體的集團化、立體型綜合企業。 集團公司現轄新鄉市長遠綠色食品有限公司、新鄉市好面道食品有限公司、河南生態園商業連鎖有限公司、北京生態源商業連鎖有限公司、長遠營銷公司、長遠生態農業觀光園、北京后稷生態農業經濟技術研究所等公司。 為滿足消費者對安全健康食品的需求,長遠人不斷創造綠色食品領域新高,先後開發了長遠面、野菜物語、好面道、鮮面道、涼麵道、好米下鍋、野生園、野菜園、野果園共九大品牌系列,產品有:蔬菜掛麵、營養拉麵、保鮮面、麵粉、速凍食品、大米、瓜果蔬菜、五穀雜糧、肉、禽、蛋等共100多個品種,悉數通過綠色食品認證和QS食品安全市場準入,公司的專利產品“蔬菜保鮮面系列”被列入“國家星火計劃專案”,並被授予“免檢產品”、“衛生安全食品”。 為讓健康安全的綠色食品更加貼近消費者,集團公司又與中國綠色食品協會、英國協同投資公司共同組建生態園連鎖超市,解決了人們的廚房食品安全問題,目前已在北京、鄭州、新鄉等地成功運營,併成為中國綠色食品發展中心指定的綠色食品專營超市;生態農業觀光園也逐步成為集團發展中強勁的生力軍,勢將成為農業觀光旅遊的新亮點環保無汙染的生產基地為。 生態園超市由中國綠色食品協會北京市商務局聯手推出,是由中國綠色食品發展中心和中國綠色食品協會指定的綠色食品專營店,其全是從十餘家著名11綠色食品企業直接進貨,另外該超市在河南新鄉建立有25萬畝的綠色基地。

長遠公司優勢

1.集團規模較大,人力資源豐富、資金實力雄厚。 2.有經營綠色食品的經驗。 綠康公司優勢 1.初期建立,規模較小,經營方式靈活,機動性強。 2.以綠色農副產品為主,更專一。 3.產業鏈完整,兼營上下游產業,成本較低,3.不建立整套產業鏈,成本12規模效益優勢明顯。 低,規模小利於管理,利潤率較高。 4.產品種類齊全,且大部分為經過深加工的產品,產品附加值較高。 4.初期以初級農副產品為主,產品為日常必需的傳統商品,更易於被接受。 5.通過綠色食品認證和QS食品安全市場準入,公司的專利產品“蔬菜保鮮面系列”被列入“國家星火計劃專案”,並被授予“免檢產品”、“衛生安全食品”。 5.產品均來源於經過綠色食品認證的綠色食品生產基地,此外,還要經過綠康公司自設檢驗部門的檢驗,這樣為消費者把好了產品的質量關,保證了消費者的健康安全。 6.綠色食品專營超市;生態農業觀光園也逐步成為強勁的生力軍;生態園超市由中國綠色食品協會北京市商務局聯手推出,是由中國綠色食品發展中心和中國綠色食品協會指定的綠色食品專營店。 6.農副產品來源於綠色食品生產基地,此外,還經過質量檢驗;營養成分鑑定;衛生狀況保證等多重保障,不但為消費者的把好了產品質量關,還消費者消費者宣傳了食品營養知識,切實關心消費者及其家人的身體健康。更有利於與消費者建立良好關係。

各自不足方面比較

長遠公司不足

1.長遠集團在規模上有優勢,但其經營範圍較廣泛,多元化經營使其不能在某一方面更深入發揮自己的競爭優勢。

綠康公司不足

1.企業初創,資金實力及影響力較小。

2.公司產品的優勢主要在一些食品認證方面,強調的是無毒無害,不會危害,但是沒有強調營養方面的重要性。

3.產品種類較多,沒有主打品牌,或核心競爭力不夠明顯。

建議性的指導,為他們提供食品營養成分的說明、營養飲食搭配的方案等。

3.3 市場容量與趨勢

(1)目前,國內綠色、有機食品數量較少,且低階加工食品佔較大比例,未加工的初級農副產品市場供應量很少,即使在國內較大城市市場上也很難買到。如在北京,雖然有部分綠色有機食品公司(龍綠、潤澤等),但其主要針對批發商,沒有一個直接面向消費者的銷售終端,這樣,既不利於產品銷售,更不利於公司品牌宣傳和信譽形象的樹立。

(2)由於我國現階段綠色、有機食品行業還比較欠發達,同類企業比較少,而且一般發展規模及經營模式缺乏特色,行業內沒有龍頭企業,競爭意識較弱。較大規模的公司(如長遠集團等)又走向了多元化的道路,沒有專注於綠色有機食品行業,同時也沒有打造品牌的經營思想,因而還有較大的市場拓展空間。 若進入市場,將根據所處環境制定相應的競爭、聯盟策略。由於整個綠色有機食品市場相對於傳統的普通農副產品市場力量相當薄弱,而各個綠色有機食品行業的競爭又不激烈,衝突較小,屬於同一戰線上既有一定競爭,又有聯合與傳統行業相抗衡的趨勢。因此,進入市場發展初期,將聯合行業內各個有機食品公司,進行有效市場宣傳,提高人們健康營養意識,引導消費者的購買傾向,擴大整個行業的市場影響力,增加綠色有機食品的市場佔有率。與此同時,注重自身實力的發展,既要從聯合競爭中與合作者互相學習經驗,又要發展自己的特色專長,即本公司的核心競爭力

3.4 市場形勢

3.4.1 國內國際趨勢

由於汙染不斷加重、自然環境的不斷惡化,人們的健康受到來自各方面的越來越多的威脅,工作壓力的增大造成的等原因,使人們的身體健康狀況越來越難以保障,與之同時增長的經濟收入和不斷提高的生活水平使人們又愈加重視生命健康,消費的重點不斷在向休閒、娛樂、營養、保健等等更高的需求層次轉變。這一點從英國、德國、瑞士以及歐洲等社會經濟發展較成熟的國家人們的消費傾向中發現這一趨勢。

3.4.2 消費人群分析

隨著身體健康,營養保健日益為人們,特別是收入水平較高的家庭所重視。食品的衛生、質量、營養對兒童的生長髮育有很重要的影響,備受家長的關注;病人、身體狀況較差的人們更是對影響健康狀況的各個方面有諸多考察;老年人生活清閒,更加珍惜生活、關愛生命,也受到子女的多方關心照料,對飲食等關鍵環節都比較敏感;白領階層,收入來源穩定,隨生活節奏的加快,工作壓力的加大,身體健康受到來自很多方面的威脅,對於具有較高知識水平的這一部分群體,保健是一個必然的發展方向。現在,這些群體是社會的主體,而且將來還將進一步擴大。

但是,很多有關食品衛生、營養方面的需求卻不能很好得到滿足,因為還沒有一個市場能夠滿足人們的這一需求,這就出現了“欲購無門”的現象,是市場上的一條縫隙。針對人們對高質量食品的這一要求,我們公司所提供的衛生、農藥殘留量符合標準、營養搭配合理的產品及高質量服務必然受到消費者的青睞。

3.5 市場策略

3.5.1目標市場顧客的描述與分析:

(1)目標顧客:中高等收入家庭,特別是其家庭成員中的婦女。

(2)目標顧客分析:隨著人們生活水平的提高,人們對於飲食也有了更高的要求,不再僅僅停留在解決溫飽問題的基礎之上了,人們開始選擇更加健康的食品,但是由於綠色食品價格比一般食品昂貴,所以並不是所有人群都有能力選擇消費綠色、天然、無汙染類食品的。中高等收入家庭由於經濟能力比較強,物質消費水平比較高,所以他們對蔬菜、水果等飲食質量有更高的要求,有慾望並有能力購買這樣的消費食品。而家庭飲食的消費支出主要是由家庭主婦掌握,所以家庭主婦對我們來說主要的目標顧客。

3.5.2 市場容量和趨勢的分析、預測:

(1)市場容量:北京市全國的政治、經濟文化中心,其人口受教育程度普遍偏高,06年全市常住人口總數為1581.0 萬,6週歲及6週歲以上人口中,接受大學(指大專以上)教育的232.8萬人,佔17.5%;接受高中(含中專、職高等)教育的319.9萬人,佔24.1%;接受國中教育的475.3萬人,佔35.8%;接受國小教育的234.3萬人,佔17.7%(以上各種受教育程度的人包括各類學校的畢業生、肄業生和在校生)。

主要目標消費者定位:高中等教育

正是由於這樣的高素質人口,其消費水平、消費觀念都普遍偏高,對飲食方面的要求當然也相當的高。而有機食品、綠色食品、無公害食品這些高質量蔬菜、水果類食品與普通食品相比較具有明顯的健康方面的優勢,也正符合高素質人口所要求的高質量、高品位消費的心理和條件,所以北京市綠色食品超市市場容量是相當充裕的。

(2)市場趨勢:有機食品、綠色食品、無公害食品是城市居民未來消費的必然趨勢。

針對這樣的趨勢預測,我們特意設計了一份調查問卷,對居民進行調查。其中,三種類型的食品有不同的衛生及質量標準要求,按標準的要求水平分析,三者呈金字塔型。

專案投資計劃書13

一、報告名稱:XX專案商業計劃書

二、報告用途:XX專案立項;XX專案申報;XX專案規劃;XX專案資金申請等。

三、XX專案商業計劃書編制單位:

四、專案建設背景分析:

推動中小企業協調發展。建立中小企業跨區域交流合作機制,鼓勵東中西部地區中小企業利用各自比較優勢開展合作,縮小地區間發展差距。推進城鄉中小企業協調發展。推動軍民融合發展,促進中小企業進入武器裝備科研、生產和服務領域。鼓勵和引導中小企業承擔社會責任,營造和諧發展環境。

營造公平開放的市場環境。清理和廢除妨礙公平競爭的各種規定,推進實行公平的市場準入制度和公平競爭審查制度,打破區域壟斷,統一市場監管。

五、商業計劃書編制說明:XX專案商業計劃書依照"科學、客觀"的原則,主要從技術、經濟、工程等方面進行充分的論證和可行性分析,對專案建成後可能取得的經濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出該專案是否值得投資和如何進行建設的諮詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為專案決策及審批提供科學依據的綜合性分析報告。

《XX專案商業計劃書》由泓域諮詢機構編制,泓域諮詢主要針對企業單位、政府組織和金融機構,在產業研究、投資分析、市場調研等方面提供專業、權威的'研究報告、資料產品和解決方案。

六、核心內容提示:"十三五"期間,全球經濟持續復甦仍面臨諸多挑戰,行業工業經濟增長新舊動能正加速轉換,行業工業生產將保持平穩增長,但仍存在不穩定因素。未來行業將持續推進供給側結構性改革,堅持創新引領,加快製造業創新中心建設,以智慧製造為主線,推動工業轉型升級,同時還要關注國際經貿規則新變化、新趨勢,重塑行業工業競爭新優勢。

七、XX專案商業計劃書評價:商業計劃書是一份全方位的專案計劃,其主要意圖是遞交給投資商,以便於他們能對企業或XX專案做出評判,從而使企業獲得融資。商業計劃書有相對固定的格式,它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容,從XX企業成長經歷、產品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。

八、商業計劃書編制大綱

第一章XX專案總論

第二章XX專案法人基本情況

第三章市場需求預測

第四章建設規模與生產方案

第五章XX專案建設選址及土建工程

第七章技術生產方案

第八章環境保護

第九章勞動保護安全衛生及消防

第十章XX專案節能分析

第十一章XX專案風險分析及風險防控

第十二章XX專案實施管理和勞動定員

第十三章XX專案實施進度計劃

第十四章投資估算與資金籌措

第十五章XX專案經濟評價

第十六章綜合評價及投資建議

第十七章附表及附圖

XX專案固定資產投資估算一覽表

XX專案流動資金估算一覽表

XX專案固定資產折舊和攤銷一覽表

XX專案綜合總成本費用估算一覽表

XX專案產品銷售收入及稅金估算一覽表

XX專案綜合損益估算一覽表

XX專案資金籌措與投資計劃一覽表

XX專案資金來源與運用一覽表

XX專案財務現金流量一覽表(全部投資)

XX專案財務現金流量一覽表(固定資產投資)

XX專案資產負債表

XX專案建設XX專案招標方案和不招標申請表

XX專案盈虧平衡分析一覽表

XX專案盈虧平衡分析圖

XX專案借款還本付息估算一覽表

專案投資計劃書14

一、專案介紹

要用簡練的語言對專案進行描述,即說明貸款目的與用途,專案盈利能力,還款預期等,提高專案可信度。

二、目錄一覽表

(一)經營狀況

1.企業經營狀況介紹

2.市場預測

3.基礎設施介紹

4.市場競爭態勢與對策

5.專案盈利能力預測

6.貸款運用與預期效果

7.總結與說明

(二)財務資料分析

1.資金來源與運用

2.裝置清單

3.資產負債表

4.收支平衡分析

5.收入計劃

(1)三年期彙總損益表

(2)第一年按月現金流量表

(3)損益表說明

(三)輔助檔案

三、正文(略)

正文部分按“目錄一覽表”組織編寫,但要注意幾個問題:

1.要把企業由小到大的發展經歷概述放在前段

即要突出經營業績,展示各種榮譽,在同行業所處的優勢地位,專案的特點及企業今後發展前景。

2.市場預測編寫

這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方,然後論述本專案在市場中的地位和發展趨勢,作到三符合,一要符合國家產業政策,二要符合技術的領先性和發展趨勢,三要符合可行性和可操作性。

3.市場競爭態勢與對策編寫

如果您是面向全國市場,要把同行業中主要競爭廠家作以對比分析,包括生產規模、產品類別、主要市場分佈及市場份額等。

4.貸款使用與預期效果編寫

這部分主要說明資金投向與資金回籠,即借款是用於購買裝置、技術、鋪面,還是進行基礎設施建設,還是增加流動資金,擴大經營規模;投資預期效果如何,如何還貸等問題。

5.資金來源

專案資金不可能全部由銀行解決,您必須有一定自有資金投入,借款可申請1/3-1/2,為保證資金安全,您必須有財產低壓或擔保。

6.財務分析

必須由專業人員編寫,不可簡單應付,而卻應有相關的附表。

7.輔助檔案

應包括:

(1)專案建議書或可行性研究報告

(2)政府有關部門批覆檔案

(3)技術或專利應有相關證書等檔案

(4)企業資信證明

(5)營業執照及納稅證明

(6)其他,如土地證、環保等檔案。

四、撰寫專案融資計劃書誤區:

專案初期往往是模糊不清的,通過慎密的創業投資策劃和專業商業計劃書的撰寫,可以使一個完整可行商業計劃躍然紙上,在撰寫商業計劃書時容易引起以下三個誤區。

誤區一:許多創業者在融資的過程中,往往忽略商業計劃書所起的重要作用。而把大量精力和時間放在找關係尋資金上。即使碰到了感興趣的風險投資人,也往往因準備不足而錯失良機。

誤區二:商業計劃書簡單化與過度追求包裝。有些人把商業計劃書視同與一般的'工作計劃和專案建議書,重視不夠。而有的人則過分追求商業計劃書的包裝,使之水分太多,經不起VC/PE的考察。

誤區三:商業計劃書是寫給VC/PE的。很多人認為商業計劃書寫的好就能拿到風險投資。殊不知商業計劃書並不只是寫給投資商的,也是寫給自己的。

五、專案融資計劃書主要編制內容:

資金規劃:資金即指初次創業的錢從那裡來,應包括個人與他人出資金額比例、專案投資┅等,這會影響整個事業的股份與紅利分配。另外,整個創業計劃的資金總額的分配比例,也應該記錄清楚,如果你是希望以創業計劃書來申請貸款,應同時說明貸款的具體用途。

階段目標:階段目標是指創業後的短期目標、中期目標與長期目標,主要是讓創業者明瞭自己事業發展的可能性與各個階段的目標;

財務預估:詳述預估的收入與預估的支出,甚至應該說明事業成立後前三年或前五年內,每一年預估的營業收入與支出費用的明細表,這些預估數字的主要目的,是讓創業者清晰計算利潤,並明瞭何時能達到收支平衡;

行銷策略:行銷策略包括,瞭解服務市場或產品市場在哪裡;銷售方式及競爭條件在哪裡;主要目的是找出目標市場的定位;

可能風險評估:這一專案指的是在創業過程中,創業者可能遭受的挫折,例如:景氣變動、競爭對手太強、客源流失┅等等,這些風險對創業者而言,甚至會導致創業失敗,因此,可能風險評估是創業計劃書中不可缺少的一項。

其他:包括創業的動機、股東名冊、預定員工人數、企業組織、管理制度以及未來展望┅等等,這些都是商業計劃書必須明確撰寫的內容。

專案融資計劃書可以幫助很多創業者記錄實現許多創業的構想、內容,能幫助創業者規劃合理成功的藍圖。而整個商業計劃書如果詳實清楚,對創業者或參與創業的夥伴而言,也許能更達成共識、集中力量,能幫助創業者進一步走向成功。

專案投資計劃書15

專案建設規模及內容:百益生態農牧業觀光園將建成“觀賞生活體驗區、有機產品區、生態養殖區、農業培訓研發區”五個功能 區,總計佔地500公頃,將景觀、生活、生產、生態、培訓等功能有機結合,充分體現知識性、趣味性、參與性、觀賞性於一體。在保證觀光農業產業發展的前提 下,建造富有特色、具有農林氛圍、生態意境的農林景觀。

1、有機產品開發區:以引進企業合資開發為重點,在完善初級產品種植加工的同時,強化新品種開發,佔地430公頃。

1)有機食品種植區:有機雜糧、水稻生產基地415公頃。

2)採摘區:建設30棟節能日光溫室及露地採摘園,佔地10公頃。

3)有機食品加工區:佔地5公頃。

4)有機食品配送網建設:以有機農牧產品為主導產品,為市民及餐飲業等提供上門服務。

2、 農牧研究發展區:為觀光園的穩定持續運營提供技術支撐,併為吉林省區域農業經濟發展及地方特色養殖和特色植物資源開發提供技術保證,佔地10公頃。1)優 良種豬、牛、羊、雞、鴨、鵝、魚等生態養殖及繁育中心(詳見有機豬養殖計劃書):利用我省優良的養殖條件,引進企業,為我國的養殖業發展提供新思維和優良 種源,佔地5公頃。2)珍貴植物技術研發中心:以組織培養技術為重點,加大珍稀、名貴植物的種苗開發,佔地5公頃。

3、觀賞區:佔地30 公頃.1)熱帶植物資源觀賞中心:建設0.5公頃的大型連棟溫室觀賞廳。2)現代高新農業技術示範區:佔地1公頃,其中連棟溫室0.5公頃。3)有機生態 採摘觀光園:佔地25公頃,其中以北方寒地植物資源為重點,建設5公頃的百果園、1公頃的百花園、1公頃的百藥園、15公頃百菜園、1公頃的世界百國國花 園、1公頃的中國百城市花園、1公頃的珍禽觀賞園、挖掘、改良、開發一批具有寒地特點的植物資源。霧凇景觀區,佔地3公頃。

4、度假生活體驗區:佔地30公頃。

1) 建設具有住宿型、度假型、生產型等功能的市民體驗農園:500棟(溫室200平方米),農舍500個,每個佔地400平方米,建築面積每個60平方米,佔 地24公頃(包括綠化通道)。2)服務中心:具備接待、專業技術培訓、科普教育、辦公、住宿等功能,佔地1公頃。3)生態民族特色山莊、溫泉佔地3公頃。 4)產品技術市場:為遊客及其他消費者提供觀光園的種子、種苗、花卉、蔬菜、農資等服務。佔地1公頃。5)休閒健身廣場:佔地1公頃。

5、依託鳳凰山風景區建設該專案,可以把鳳凰山開發列入農牧業觀光園專案之內,先和政府簽訂開發合同,和觀光園同步逐步開發建設。

項 目建設基本情況:隨著生態有機食品的發展和人們消費意識增強,在人們的`思想意識中逐漸形成了對生態有機環境的強烈嚮往,由於長期處於城市緊張、嘈雜、汙染 的環境,大多數城鎮居民更渴望多樣化的返璞歸真式旅遊,以度假休閒方式取代傳統的走馬觀花式的旅遊觀光,尤其希望能在生態的農村環境中放鬆自己。於是,農 業與旅遊業邊緣交叉的新型產業——生態觀光農牧業應運而生。生態觀光農牧業把農牧業、園藝和旅遊業有機地結合在一起,以其清新秀麗的田園風光、迴歸自然的 散養牧業,潮溼而又濃郁的泥土氣息、質樸淳厚的民風、鮮嫩誘人的有機營養新鮮食品吸引遊客,其所蘊藏的商機使得人們越來越堅定地把生態觀光農牧業作為一種 產業加以發展。吉林市的氣候屬中溫帶大陸性季風氣候,雨熱共濟,對農作物生長有利。吉林市是中國最適合人居的城市,也是以山水、冰雪、避暑旅遊為主要特色 的旅遊城市,是著名的避暑勝地。

同時也是一座風光旖旎、獨具特色的大城市,它以獨具特色的風姿吸引著中外的遊客。吉林市歷史文化悠久,底蘊深厚,交通便 利。通過生態農牧業觀光園的建設,既可以體驗白雪皚皚的冰雪勝景,又可以領略生機勃勃的濃濃綠意,形成極大時空反差的悅心悅意的審美境界,從而促進生態農 牧業旅遊觀光業最高目標的實現。該專案擬建於吉林省著名旅遊區鳳凰山腳下,佔地500公頃,通過科技支撐,堅持將農牧業觀光產業與旅遊資源結合、相互促進 的方針,建設四季常青生態農牧業觀光園,豐富景區旅遊內涵,大大改善景區的生態環境。同時將有效解決勞動力就業問題,為農業增產、農民增收、農村穩定目標 的實現打下堅實的基礎,實現生態效益、經濟效益、社會效益的協調統一,實現生態農牧業迴圈式鏈條發展化(有機食品加工—副產品—生態養殖—排洩物—農家肥 —種植有機食品),縮小經營成本,實現利潤最大化。專案已完成選址及專案建議書。專案投資估算:專案總投資5000萬元,擬招商引資2000萬元。出資方 式:雙方協商投資。合作方式:合資或合作預計經濟效益:專案建成達產後年可實現效益3000萬元,投資回收期2年。

策劃專案單位簡介:吉 林省百益有機農業開發有限公司,座落於吉林省舒蘭市溪河鎮內,地處長白山餘脈,松花江流域,交通便利,資源豐富。公司成立於2003年7月1日,法人代表 付金超:(男,44週歲,滿族,具有多年的經商創業經驗)。公司是集種植、加工、銷售為一體的現代股份制企業,公司主要經營有機雜糧、大米等產銷業務。公 司目前佔地面積20000㎡,建築面積2700㎡,有待開發的雜糧、水稻基地約10萬畝,公司在職員工108人。公司2006年10月8日通過了北京五洲 恆通有機食品認證有限公司有機產品質量認證,並於2006年11月20日匯入了ISO9001國際質量管理體系認證,目前公司總資產已達,3200萬元, 其中固定資產約600萬元,流動資產約2600萬元,我公司和吉林市農業科學院是科技合作單位。